貸款有關的不可以抵扣。
為什么說納稅人接受貸款服務向貸款方支付的與該筆貸款直接相關的投融資顧問費 手續費 咨詢費等費用 其進項稅嗯不得從銷項稅額中抵扣呢
貸款服務為什么不能抵扣進項稅額?那融資性售后回租是屬于貸款服務的,也不能抵扣進項稅額嗎
融資租賃融資,支付的咨詢服務費,能不能抵扣進項啊,和增值稅的那個貸款有關的費用不能抵扣進項適不適用啊
老師你好。這個是關于不得抵扣項目,納稅人購進的貸款服務不是按照現代服務中的金融服務繳納增值稅嗎?為啥這個進項稅額不能抵扣呢?
老師,請問一下,我們開的服務費專票的增值稅,能不能用進項稅抵扣啊
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎