同學你好,如果是授權(quán)支付貸方要做零余額賬戶用款額度
老師分割單做賬分錄怎么做?是借:事業(yè)支出—電費貸:銀行存款對嗎?
老師借:事業(yè)支出—電費 貸:銀行存款這筆分錄退回來的錢咋做分錄了?借:銀行存款貸:?貸方我不知道怎么填
老師事業(yè)單位排污費的分錄是這樣的嗎?借事業(yè)支出—公務(wù)費—排污費1500 貸:銀行存款1500
請問老師,我們公司給研發(fā)部人員的福利支入帳,分錄是不是, 借:研發(fā)支出~費用化之處~福利費1500 貸:應(yīng)付職工薪酬~職工福利費1500 借:應(yīng)付職工薪酬~職工福利費1500 貸:銀行存款1500 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用~研發(fā)支出,1500 貸:研發(fā)支出~費用化支出~福利費1500
18.行政事業(yè)單位外幣存款的匯兌收益應(yīng)做的財務(wù)會計處理是()A.借:單位管理費用貸:投資收益B.借:資金結(jié)存——貨幣資金貸:行政支出/事業(yè)支出C.借:銀行存款貸:業(yè)務(wù)活動費用/單位管理費用D.借:銀行存款貸:行政支出/事業(yè)支出
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導(dǎo)入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發(fā)票回來了,本月直接計借應(yīng)付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發(fā)費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務(wù)處理呀?
你好,請教下制造業(yè)做內(nèi)賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發(fā)票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發(fā)票附在哪里合適
企業(yè)年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規(guī)定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業(yè)外收入還有營業(yè)外支出的話需要所得稅匯算清繳調(diào)整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務(wù)有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發(fā)票,應(yīng)該記入什么科目呢?
老師這是不是預(yù)算會計的分錄?
借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存—零余額用款額度
同學你好,授權(quán)支付財務(wù)會計借業(yè)務(wù)活動費用貸零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計借事業(yè)支出貸資金結(jié)存
好的收到
非常高興為你服務(wù)