你好。年初余額加上本年累計(jì)借方發(fā)生額再減本年貸方累計(jì)發(fā)生額等于起初余額
老師 公司還沒(méi)注冊(cè)先做內(nèi)賬 主要計(jì)費(fèi)用支出 這是我現(xiàn)在拿到的12月份支出明細(xì),請(qǐng)你幫忙看下,這些支出,應(yīng)該怎樣做賬? 只看貸方金額就可以了,借方是現(xiàn)金,期初余額在另外一對(duì)電腦,電腦壞了,取不了數(shù)據(jù)。
科目匯總表是登記總賬與核對(duì)明細(xì)賬的 是吧先登記明細(xì)賬唄老師我下載個(gè)釘子帳自動(dòng)生產(chǎn)的表 釘子帳里剛輸入 庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款各5千 看了下科目余額表 其他應(yīng)收 等于5千 出來(lái)的 c10期初應(yīng)收借方+f19其他應(yīng)付款貸方-f10其他貸方 它這是錯(cuò)的吧 s是不是應(yīng)該是設(shè)置期初加借方發(fā)生減去貸方發(fā)生 咱們學(xué)堂有這個(gè)自動(dòng)生成的Excel表嘛 沒(méi)有的話 我錄一個(gè) 看一下 表里公式對(duì)不對(duì)?唄
是從其他公司接來(lái)的帳,只提供了10月份的明細(xì)賬,根據(jù)提供的明細(xì)賬錄入庫(kù)存現(xiàn)金的期初,幫忙看一下庫(kù)存現(xiàn)金的期初余額是否正確 這個(gè)期初余額是如何計(jì)算的,求指點(diǎn),謝謝
老師,就是銀行存款期初余額為0的情況下,然后從銀行提取備用金,借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款的付款憑證,那是不是就相當(dāng)于企業(yè)坐支了,該如何處理?謝謝老師。詳細(xì)一點(diǎn),謝謝啦之前用收入的銀行存款的錢(qián)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用是不是可以注銷(xiāo)了,更正為現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的,但是這個(gè)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)也需要從銀行提取,那這個(gè)怎么處理
甲公司以銀行存款300000元,償還到期的長(zhǎng)期借款,寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。甲公司購(gòu)入原材料一批,實(shí)際成本1000元,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元,已驗(yàn)收入庫(kù),用銀行存款支付貨款1130元,寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。甲公司簽發(fā)三個(gè)月到期的商業(yè)匯票50000元抵付上月所欠貨款,寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。要求:請(qǐng)根據(jù)上述業(yè)務(wù),完成:(1)寫(xiě)出每筆會(huì)計(jì)分錄;(2)期末結(jié)算總分類(lèi)賬戶(hù)的本期發(fā)生額和期末余額。其中,期初余額如下表所示:期初余額明細(xì)如下:?jiǎn)挝唬涸~戶(hù)名稱(chēng)期初借方余額賬戶(hù)名稱(chēng)期初貸方余額庫(kù)存現(xiàn)金5000應(yīng)付賬款200000銀行存款80000應(yīng)付票據(jù)0原材料115000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0固定資產(chǎn)300000長(zhǎng)期借款300000合計(jì)500000合計(jì)500000
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?