同學你好 你們自己種的才減免的
我們是農(nóng)業(yè)公司,種植辣椒。請問一下從農(nóng)業(yè)合作社收購進來的辣椒再銷售出去,這種收不是不銷售增值稅所得稅減免政策。如果我們成立分公司,從分公司收辣椒進來再賣出去,享受減免政策不?
你好,鄒老師,我想問一下關于農(nóng)業(yè)行業(yè)的稅收問題。 我公司是制種企業(yè),主要①自己種植玉米種麥種,也委托農(nóng)戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購進來的種子經(jīng)過晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農(nóng)藥化肥。 請問老師: ①不論是外購再銷售還是自產(chǎn)自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優(yōu)惠一樣?不論外購還是自產(chǎn)自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發(fā)零售”農(nóng)藥,一般是銷售給農(nóng)戶或者自用,銷售農(nóng)藥是否免增值稅? 上述兩個問題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
老師 你好 請問我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 政府給了我們地塊開發(fā) 包括住宅商鋪、及農(nóng)貿(mào)市場的開發(fā),現(xiàn)在我們的農(nóng)貿(mào)市場已經(jīng)開發(fā)完畢但是還沒有竣工驗收,現(xiàn)在由運營公司招租進來開始運作了(符合銷售農(nóng)產(chǎn)品)針對房開企業(yè)攤位是用來銷售的,那么在銷售之前已經(jīng)運營且符合農(nóng)貿(mào)市場運作情況下我們放開還承擔土地使用稅不)一般情況銷售開發(fā)產(chǎn)品要銷售出去之后才不繳納土地使用稅)但是根據(jù)財稅2019年12號文有針對農(nóng)貿(mào)市場優(yōu)惠政策 1.我們房開企業(yè)的此種情況符不符合要求減免土地使用稅?2.如果符合的話需不需要按照第二條款做工商注冊或者增加經(jīng)營范圍(但是我們不經(jīng)營,只銷售)感覺又矛盾?
老師你好,我們是零售水果的農(nóng)業(yè)公司,水果都是從農(nóng)民合作社購進的水果初級產(chǎn)品,不加工,再直接銷售出去的,請問增值稅、企業(yè)所得稅是免稅的么
老師,請問下我們是農(nóng)業(yè)公司,現(xiàn)在需要給糧食局開銷項發(fā)票,但收購的糧食是從農(nóng)民伯伯收里收購的,他們年齡大了,提供不了發(fā)票,還有一部分是從糧食收購站收的,他們也提供不了發(fā)票,我們的進項成本怎么辦?開出去的銷售發(fā)票有是免增值稅的,有金額限制嗎?比如小微企業(yè)有500萬升一般納稅人的要求,那我們開1000萬的發(fā)票會升一般納稅人不?
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉(zhuǎn)出)。
投資款申報印花稅的時候應該選哪個合同?
老師支付銀行短信費30遠怎么寫分錄,是管理費用還是財務費用
租賃合同按什么金額計提印花稅,含稅還是不含稅的金額
您好電匯后被退回,又重新成功匯出,做分錄需要銀行存款一進一出都顯示痕跡嗎
成本票不夠,這個暫估成本的分錄對嗎,可以這樣做嗎
計提社保得時候是個人和單位繳納得全額計提,還是只計提單位繳納部分
小規(guī)模外貿(mào)企業(yè),只出口,現(xiàn)在寄給客戶的樣品不合格,所以供應商那邊就不收我們的錢,那我們之前已經(jīng)收了客戶的貨款,并且計入了預收賬款,現(xiàn)在客戶也不用我們退貨款,供應商那邊也不用我們付產(chǎn)品打樣的費用,那現(xiàn)在如何財務入賬呢?
匯算清繳企業(yè)資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)平均值是四舍五入嗎
老師,去年購買的車輛采用年限平均法提的折舊,今年可以使用一次性扣除政策嗎
設立分公司來種植,我們總公司收回來銷售,都不算自產(chǎn)自銷
獨立核算的不算自產(chǎn)自銷的
分公司不獨立核算呢?
不獨立核算的是可以的