你好 不用交印花稅
請(qǐng)問(wèn)開的廣告設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)發(fā)票需要繳納印花稅嗎?
開票廣告服務(wù)*制作服務(wù)費(fèi)或者廣告服務(wù)*設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)要繳納文化建設(shè)稅嗎
現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)和廣告服務(wù)*廣播廣告發(fā)布費(fèi)要繳納印花稅嗎?
現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)和廣告服務(wù)*廣播廣告發(fā)布費(fèi)要繳納印花稅嗎?
廣告公司開發(fā)票設(shè)計(jì)服務(wù),印刷服務(wù)和廣告服務(wù)哪一個(gè)品類是需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的?
本公司出去買東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒(méi)有對(duì)公賬戶,可以公對(duì)私轉(zhuǎn)款嗎,對(duì)方是個(gè)體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因?yàn)榉课菪枰蘅槨⒀b修,公司A沒(méi)有錢做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負(fù)責(zé)修繕?lè)课荩b修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對(duì)免租期,像稅務(wù)局報(bào)收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn)免租,認(rèn)為企業(yè)A還是要確認(rèn)收入交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們發(fā)票開出去了,但是供應(yīng)商少付了幾百元錢,少的這個(gè)錢對(duì)方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購(gòu)買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務(wù)局四流不一致,會(huì)不會(huì)罰款
16999355.18是23年12月份的數(shù),報(bào)表計(jì)在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報(bào)表計(jì)在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負(fù)的-3910403.45,是24年收入多記的,年報(bào)匯算清繳怎么調(diào)呢
老師好,老板準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓股權(quán),現(xiàn)在準(zhǔn)備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在小微企業(yè)免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發(fā)票,是哪種發(fā)票?
老師您好,我們是挖機(jī)租賃公司,現(xiàn)與施工單位合作,產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元,我們公司開票,但對(duì)方不打款給我們公司,而是把4萬(wàn)元直接發(fā)放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規(guī)?
不屬于加工承攬合同嗎?
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)盈利10萬(wàn)除了企業(yè)所得稅,如果不在印花稅征稅稅目范圍內(nèi),還有其他稅嗎?,是湖北小規(guī)模納稅人
廣告設(shè)計(jì)服務(wù)不是加工?