借,銀行存款 貸,預收賬款 應交稅費~增值稅
老師,我們是房地產開發有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發一直沒開發成功)直到今年現在的老板將股權受讓過來,將法人和營業執照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話,怎么寫分錄?(沒有發票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產開發有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發一直沒開發成功)直到今年現在的老板將股權受讓過來,將法人和營業執照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話,怎么寫分錄?(沒有發票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產開發有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發一直沒開發成功)直到今年現在的老板將股權受讓過來,將法人和營業執照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話,怎么寫分錄?(沒有發票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產開發公司,請問一下現在有好幾筆款項都是拆遷戶來交到公司的(注明:這些款項都是公司給這些拆遷戶的優惠價格,95平方以下的按3300元,95—100平方以內按3960元,100平方以上按房產開發后銷售的市價來補差額,老板說先讓這些拆遷戶將款項交到公司)請問一下這怎么寫內賬分錄?
老師,我們是房地產開發公司,請問一下現在有好幾筆款項都是拆遷戶來交到公司的(注明:這些款項都是公司給這些拆遷戶的優惠價格,95平方以下的按3300元,95—100平方以內按3960元,100平方以上按房產開發后銷售的市價來補差額,老板說先讓這些拆遷戶將款項交到公司)而且現在籌建期,相當于先收錢了。請問一下怎么寫內賬分錄?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?