同學你好 可以的 2.可以的 3.用以前年度損益調整來做
老師好!請問房地產企業,2018年年底裝修了營銷中心(與辦公室一起), 今年又裝修了個營銷中心(自己建房的),今年9月才辦理稅務登記,想請問如下:1、2018年的裝修費可以入賬嗎? 2、如可以入賬,之前未取得任何發票,現補開,可以? 3、如果入2018年裝修,2020年該場所已經不存在了,入賬又要清理還要專項申報,請問對18年裝修費用如何處理。謝謝老師!
老師好,我們公司剛成立,集團(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產 和 代付的 咨詢服務費(法律咨詢、技術咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費用等費用,做預提費用,入新公司的賬,體現在新公司報表上,集團要將這部分預提費用合并入今年集團的合并報表中。(估計是想抵扣所得稅,所以才要求 費用做預提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務登記,如果稅務登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報嗎? 問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了,抵扣2020 企業所得稅的應納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費用的預提一方,不在1月份申報2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續費)。現金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫療行業,免增值稅,規模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發現預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出,我查了后發現是幾年前買的資產和裝修款沒有開發票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉出相應的科目,后續匯算清繳時再做調增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發現應付賬款的科目中有幾家供應商已經停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉入營業外收入,繳納企業所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規,請問老師有其他辦法嗎?
甲公司開具小麥農產品收購發票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據收購發票如何做會計分錄?
老師 我們公司新來的職工, 3月上了14天,三月沒繳納五險一金,16000/21.75*14=8239元, 我現在需要發3月份的工資 8239元個稅需要扣多少錢, 怎么計算 幫忙列下公式?
一般納稅人稅務注銷時,存貨和應付應收如何處理
他這個我今天報了,也報成功了,用不用去稅務局了
這個待申報,我申報過了啊
老師你好,我單位收到一張普通籠統發票,開的一批。已經在去年12月付款,如果讓對方補發票,是否需要對方紅沖發票重新開具。如果讓對方出具加蓋其公章的A4自制清單是否可行呢,我單位屬于機關單位
老師開日用品發票大類怎么選?
甲公司開具小麥農產品收購發票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據收購發票如何做會計分錄?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
承第3點,涉及損益通過以前年度損益調整(形成固定資產,需要向稅務申報嗎),營銷部裝修形成間接開發費,如何處理。2.要另問開專票時,備注項目名稱須與哪個一致,****展示中心(招牌),內部:****營銷部裝修。
營銷部為主,后附有行政、財務、工程部門合在一裝修的
同學你好 用以前年度損益調整來做就行了 2.和公司名稱一致