你好 借:應付賬款 貸:庫存商品等
進項專票已抵扣,我單位開了紅字發票信息,對方紅字發票還沒開給我們,這塊是要等到紅字發票收到才能做賬嗎?如何賬務處理?
購買方收到紅字發票如何做賬,稅務如何處理
收到紅字專用發票,如何做賬務處理?
請問老師,企業收到紅字專票該如何處理稅務及賬務問題。
收到員工出差的專用發票住宿費,已勾選抵扣,現在發現該發票有問題 ,已開紅字信息表,收到紅字專票發票如何做賬務處理?(進項稅為15元)
季度收入158萬,庫存余額多少合適
個人安裝門窗服務向稅務局申請代開發票,怎樣開才能避開20點的勞務稅率
1、已知某企業目標資金結構中長期債務的比重為20%,債務資金的增加額在0-10000元范圍內,其利率維持5%不變。該企業與此相關的籌資總額分界點為( )元。這題沒讀明白?
老師好,小規模納稅人處理一般納稅人時2010年購入的挖掘機按多少稅率交增值稅
老師,填報匯算清繳工資那張表時,計提的金額是50萬,如果現在已經把計提的金額都發完了,實際發生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內賬的應收應付跟外賬的應收應付,怎么核對,主要看借方還是貸方?看那個方向是還沒開票?感覺不好核對,因為一個是全額入賬,一個是只入不含稅金額,那我怎么核對?是對余額還是發生額!對那個方向!有點蒙圈啊!請教請教
老師,給兼職財務申報個稅是按勞務報酬適用累計預扣法還是不適用累計預扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經補稅了,但是滯納金于25年3月份才產生,滯納金發票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經季報,現在匯算時這筆滯納金應該調增嗎?匯算時該如何處理?
老師,我們公司進項是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務派遣公司勞務費,他們再發放勞務派遣人員工資。現有一問題,勞務派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務費,導致工會經費稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
借:應付賬款 貸:庫存商品等 ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)