利潤表的期末余額利潤表沒有期末余額。
按道理,資產負債表未分配利潤期末數=年初+利潤表本年累計數沒錯吧 現在我資產負債表未分配利潤期末數存在差額-765367.71 3月是對得上,4月開始就有差額,我4月的賬有做過匯總,就是把前面分公司的余額都結轉到總司一套賬 會不會是這方面的原因
我們公司才做賬兩個月 本月資產負債表和利潤表的期末余額有差異 ,應該怎么調整呢?是期末結轉的時候成本本應該在借方 然后入到貸方,是負數 這個差額怎么調整
是這樣的,9月份付款了一次水電費,做的是,借,主營業務成本,貸,銀行存款,10月份收到了水電費發票,我就做了借,應交稅費,貸,主營業務成本,結轉的時候這筆金額就跑到了貸方,成了負數,資產負債表和利潤表的期末余額就差了這個數字
老師,之前我做了一筆以前年度損益調整在貸方,然后也期末結轉了,現在發現本年利潤余額和利潤表的余額相差這個數字,我現在要怎么操作啊,
老師,我這個月,補計提了2022年一個月的工資數,做賬的時候是 借以前年度損益調整 貸 應付職工薪酬。結轉 借 非分配利潤 貸以前年度損益調整。現在我的資產負債表和利潤表的凈利潤,有這個差額,我應該怎么調啊,是哪一步有做錯嗎
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發票,做借主營業務成本,借應交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發票稅額直接確認應交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
勞務派遣公司按什么確認收入
小微企業怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業執照,沒有經營,沒有稅務登記,企業資產狀況信息怎么填
員工休產假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發放?,F員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發企業,現在設了一個機制,就是推廣個人給我公司推廣一個用戶就給20%返利,這20%相當于我公司的成本,但是又開不來發票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務賬,能代個人交個稅開票嗎?
老師,最近面試了個財務BP崗位,之前沒有做過,只是在一個過期做過銷售內勤工作,流程些都比較規范,現在對管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表》填的是哪個科目的數據?
呃,賬上有現金500多500多萬虧損,然后現金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
你的主營業務成本發生額是在借方嗎?