你好,合并的時候有直接涉及未分配利潤的業務嗎?有的話會影響資產負債表和利潤表的勾稽關系。
按道理,資產負債表未分配利潤期末數=年初+利潤表本年累計數沒錯吧 現在我資產負債表未分配利潤期末數存在差額-765367.71 3月是對得上,4月開始就有差額,我4月的賬有做過匯總,就是把前面分公司的余額都結轉到總司一套賬 會不會是這方面的原因
老師你好,今年1月份公司虧損,利潤總額是負數,資產負債表中期末數減去期初數等于本年凈利潤。2月份公司有利潤,但是當月我沒有計提所得稅費用,導致資產負債表中未分配利潤期末數不等于年初數加上本年凈利潤,這種出現的原因和解決方法是什么
你好我有一筆以前年度損益6000元現在已結轉進利潤分配未分配里。后填寫資產負債表把這筆體現在資產負債表的未分配利潤里了出現了資產負債表中未分配利潤這項的年初余額+利潤表中的本年累計的凈利潤不等于資產負債表當期的未分配利潤數差額就是這筆6000元。請問該如何處理
老師上午好,請問21年一月,二月的資產負債表和利潤表都審核通過了,到了21年3月份利潤表審核通過了,資產負債表審核不通過,提示:資產負債表的未分配利潤的年初數+利潤表的未分配利潤累計數不等于資產負債表的未分配利潤年末數,像這種情況我應該怎么去找出來哪里不對了呢?這是以前會計做的賬,導致我現在做的賬都是這個情況
老師你好,我們公司的報表我有點沒看明白,1-3月的資產負債表年未分配利潤年初數是589215.91,期末是536670.24,利潤表1-3月凈利潤是-52545.67,這個我是看的懂的,就是4-6月的資產負債表未分配利潤期末數是-116071.03,年初是589215.91,利潤表4-6月本年累計凈利潤-703773.35,本月-651227.68,這期中4-6月的資產負債表期末數我看不太明白,感覺這個數字好像不對
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬