你好!是的,你的分錄是對(duì)的。
員工因工作失誤導(dǎo)致公司損失的款項(xiàng),全額罰款兩千,從工資中扣除,分錄怎么寫。借其它應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬嗎
員工的工作失誤導(dǎo)致一部分貨款為能按時(shí)到賬,經(jīng)確認(rèn)這小部分貨款又該員工全額賠付,并工資中扣除。分錄是不是這樣寫:借庫(kù)存現(xiàn)金3000 其它應(yīng)收款—李XX 貸應(yīng)收賬款 5000,同時(shí)再借其它應(yīng)收款 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000,這樣對(duì)嗎
疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用,給員工發(fā)工資,是直接用總公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的,總公司寫分錄:借其他應(yīng)收款-分公司,貸:銀行存款,對(duì)嗎?分公司正常做工作,借:應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-總公司,貸代扣代繳保險(xiǎn),還款時(shí),借其他應(yīng)付款-總公司,貸銀行存款。這樣寫分錄對(duì)嗎
老師,你好!就是關(guān)于公司代員工代付了水電費(fèi)、社保、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄如下: 拿到當(dāng)月工資 借制造費(fèi)用--直接人工資 )(應(yīng)發(fā)工資總額)借:管理費(fèi)用--管理人員工資(應(yīng)發(fā)工資總額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 次月發(fā)放的時(shí)候: 借:應(yīng)付職工薪酬 (應(yīng)付工資總額) 貸:其他應(yīng)收款--電費(fèi)- (工資表中扣除項(xiàng)電費(fèi)總額) 貸:其他應(yīng)收款 -- 社保(工資 表扣除項(xiàng) 社保費(fèi)總額)貸:其他應(yīng)收款-網(wǎng)絡(luò)費(fèi)(工資表扣除項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)總額) 貸:現(xiàn)金/銀行存款 我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?盼復(fù)!謝謝!
老師,生產(chǎn)人員造成包裝材料損失100元,走其工資部分扣出來(lái),這個(gè)分錄怎么寫 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:周轉(zhuǎn)材料 借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款 最后應(yīng)付職工薪酬怎么轉(zhuǎn)呢
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來(lái)的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號(hào)交),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯(cuò)請(qǐng)明示