你好,單位拿地的用途是?
老師你好,簽訂國有土地使用權出讓合同,交契稅,印花稅。土地使用稅什么時間交? 如果在這個土地上自建房子,沒竣工驗收,交稅嗎?
老師好!請問投得國有土地使用權,交契稅。如何記分錄?
購買國有土地使用權所繳納的契稅如何入賬?麻煩寫一下分錄
老師:關于契稅有個問題“以無償劃撥方式承受土地使用權”和“以無償方式取得土地使用權”有啥區別,為啥一個要交契稅,一個不交?
老師你好。我們公司的競標得了一塊國國有土地的使用權,這個月繳納的契稅印花稅耕地占用稅應該怎么出會計分錄
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
拿地建造廠房,是工業制造業。
你好,借:在建工程,貸:銀行存款等科目?
為什么不是記應交稅金?
你好,因為是契稅,計入拿地成本,不通過應交稅費科目核算的?
在建工程,后面如何作賬務處理?
你好,完工結轉到固定資產 核算
產權轉移書據,交印花稅。借:銀行存款,貸:應交稅金—印花稅 是嗎?
你好,具體是什么產權轉移書據的印花稅呢? 既然是繳納印花稅,銀行存款肯定是減少啊,而你做的是增加,顯然不對的?
國有土地產權轉移書據,交印花稅。借:應交稅金—印花稅,貸:銀行存款 是嗎?
你好,借方是稅金及附加科目
應交稅金—稅金及附加嗎?
你好,借方是稅金及附加科目。 借:稅金及附加—印花稅,貸:銀行存款?
這能記營業稅金及附加嗎?
你好,是的,你認為計入稅金及附加有什么不妥嗎
投地的印花稅,與營業稅金有關,不過應交稅金有關呢?
你好,印花稅是不需要通過應交稅費科目核算的?