您好 您的意思是增值稅免稅 但是您計(jì)提了 對(duì)么
小規(guī)模納稅人得到了季末繳納增值稅的時(shí)候,才能算出銷售額,才能知道是否符合小于30萬免稅優(yōu)惠,那么我平時(shí)計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候,稅費(fèi)照樣提,到了月末分錄,怎么處理?
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,那這三個(gè)月的增值稅都要一直計(jì)提嗎?到申報(bào)的時(shí)候如果不超30萬,直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?可不可以平時(shí)都按價(jià)稅合計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,不做增值稅的計(jì)提,然后申報(bào)的時(shí)候需要繳納的話,統(tǒng)一做一筆憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸銀行存款?公司有外賬會(huì)計(jì),做兩套帳,如果我平時(shí)做了銷項(xiàng)稅又怕季度申報(bào)的時(shí)候跟她做的不一樣,還得改。我只做內(nèi)賬,只要試算平衡能結(jié)賬就行
老師好,小規(guī)模納稅人,月收入不超10萬,是免增值稅的,開票時(shí)候的稅率是1%,那么收入做賬的時(shí)候要怎么做分錄呢? 借:銀行存款 8萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 那么這個(gè)銷項(xiàng)稅額是按1%計(jì)算還是按原來的3%計(jì)算呢?那后面這個(gè)增值稅是月末還是季末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢?
個(gè)體工商戶增值稅稅率為1,季度不超30萬免交增值稅,季度營業(yè)額超30萬,所有營業(yè)額都需要繳納增值稅,例7--9月,我在7月底時(shí)候營業(yè)額為10萬,但我不知道在季度末時(shí)候能不能達(dá)到30萬,那我此時(shí)記賬時(shí),是否要做增值稅銷項(xiàng)稅的憑證,如果我7月份做了銷項(xiàng)稅的憑證,結(jié)果在季度末營業(yè)額沒有達(dá)到30萬,或者現(xiàn)在沒有做銷項(xiàng)稅的憑證,所有收入都直接放到了銀行存款科目,結(jié)果季度末營業(yè)額超了30萬,我銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)憑證該怎么做呢?
我單位沒有房子,免租用的代賬公司提供的地址,這種情況怎么繳納房產(chǎn)稅?
勞務(wù)公司工人進(jìn)行地面滴灌設(shè)備勞務(wù),給對(duì)方開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,大類應(yīng)該選什么
老師,我想問一下社保變更需要不需要通過我這邊?
定期定額一個(gè)月30000,我每個(gè)月開普票80000,會(huì)不會(huì)變成查賬征收了
與其他公司合作一個(gè)銷售,資金雙方各投一半,以他公司運(yùn)行開發(fā)票,收到銷售利潤時(shí)如何入賬
其它個(gè)人銷售自己使用過的物品免稅,這上面說的其它個(gè)人是指什么個(gè)人呀?
成本法下處置長期股權(quán)投資損益計(jì)入什么科目
外觀證什么情況情況下沒有申報(bào)個(gè)稅會(huì)形成罰款
我出口是 歐元 每次確認(rèn)收入 都是FOB歐元金額*歐元匯率 但是稅務(wù)局后臺(tái) 提取數(shù)據(jù)是按 FOB美元金額*美元匯率 跟我報(bào)的收入 總是有差距 稅務(wù)局每次都讓我解釋 是否少申報(bào)收入了
成本法下處置投資損益計(jì)入什么科目
對(duì),是的,因?yàn)橹安恢朗欠厦舛惖模?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
那不是會(huì)增加企業(yè)所得稅嗎?
是會(huì)增加企業(yè)所得稅啊
怎么樣避免呢?避免不了是嗎
這個(gè)避免不了的啊