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個(gè)體工商戶增值稅稅率為1,季度不超30萬免交增值稅,季度營業(yè)額超30萬,所有營業(yè)額都需要繳納增值稅,例7--9月,我在7月底時(shí)候營業(yè)額為10萬,但我不知道在季度末時(shí)候能不能達(dá)到30萬,那我此時(shí)記賬時(shí),是否要做增值稅銷項(xiàng)稅的憑證,如果我7月份做了銷項(xiàng)稅的憑證,結(jié)果在季度末營業(yè)額沒有達(dá)到30萬,或者現(xiàn)在沒有做銷項(xiàng)稅的憑證,所有收入都直接放到了銀行存款科目,結(jié)果季度末營業(yè)額超了30萬,我銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)憑證該怎么做呢?

2024-10-17 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-17 08:46

不管知不知道,都需要做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。如果不需要繳稅的,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。借銀行放款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 10月份繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸、銀行存款。

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快賬用戶7476 追問 2024-10-17 08:59

個(gè)體工商戶是核定征收,我單位實(shí)際銷售收入超過了30萬,但開票金額沒有達(dá)到30,那我單位在申報(bào)時(shí)以哪個(gè)數(shù)字為準(zhǔn)呢?個(gè)體工商戶還是核定征收,是不是以開票金額申報(bào)就行了

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:00

嚴(yán)格來說,按照實(shí)際的銷售額。

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快賬用戶7476 追問 2024-10-17 09:01

像小規(guī)模納稅人開票超額后,會(huì)自動(dòng)變?yōu)橐话慵{稅人,個(gè)體工商戶有沒有類似這種的升級(jí)或者類似的制度

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:06

缺的連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬,需要轉(zhuǎn)一般納稅人。

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:06

需要的 個(gè)體戶,也有一般納稅人。

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快賬用戶7476 追問 2024-10-17 09:37

個(gè)體工商戶購買東西沒有發(fā)票可以入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:38

可以的,可以做賬,但是抵扣不了所得稅。

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快賬用戶7476 追問 2024-10-17 09:41

個(gè)體工商戶沒有企業(yè)所得稅,不存在抵扣所得稅吧

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:41

生產(chǎn)經(jīng)營所得呀,也是所得稅呀。

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:41

查賬征稅的不是照樣可以抵扣,除非是核定的。

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快賬用戶7476 追問 2024-10-17 09:44

個(gè)體工商戶沒有企業(yè)所得稅,小規(guī)模和一般納稅人才有企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:48

沒有, 他有生產(chǎn)經(jīng)營所得呀,他繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得。

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快賬用戶7476 追問 2024-10-17 09:52

個(gè)體工商戶需要繳納的稅種為增值稅,個(gè)人所得稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加,城市維護(hù)建設(shè)稅,水利建設(shè)基金,你說的是哪個(gè)呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:52

個(gè)體戶需要交增值稅、附加稅、生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 這三種最基本的

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快賬用戶7476 追問 2024-10-17 09:53

沒有生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,在電子稅務(wù)局上就沒有這個(gè)

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:55

你去你的稅種認(rèn)定里面看。 定期定額的在電子稅務(wù)局,其他的都是在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)

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不管知不知道,都需要做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。如果不需要繳稅的,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。借銀行放款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 10月份繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸、銀行存款。
2024-10-17
你確認(rèn)收入的時(shí)候,就要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的
2021-03-22
每個(gè)月借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 不需要交稅季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 需要交稅次月借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 這么做
2021-03-22
你好,你內(nèi)帳可以這樣做的了
2024-05-29
您好,7月份,這個(gè)是需要做借:營業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01? ? 因?yàn)?月份結(jié)轉(zhuǎn)完,有一個(gè)金額
2024-07-18
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