不管知不知道,都需要做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。如果不需要繳稅的,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。借銀行放款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 10月份繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸、銀行存款。
老師。我們是小規(guī)模。三季度營業(yè)額不足30萬,我做賬的時(shí)候也做了減免普票的增值稅,應(yīng)交增值稅(自己開的專票)應(yīng)該是100+,結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅,可能系統(tǒng)問題,去年的申報(bào)記錄都打不開不知道上個(gè)季度報(bào)表出了什么問題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個(gè)月的帳嗎? 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理? 怎么記賬?
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,那這三個(gè)月的增值稅都要一直計(jì)提嗎?到申報(bào)的時(shí)候如果不超30萬,直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?可不可以平時(shí)都按價(jià)稅合計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,不做增值稅的計(jì)提,然后申報(bào)的時(shí)候需要繳納的話,統(tǒng)一做一筆憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸銀行存款?公司有外賬會(huì)計(jì),做兩套帳,如果我平時(shí)做了銷項(xiàng)稅又怕季度申報(bào)的時(shí)候跟她做的不一樣,還得改。我只做內(nèi)賬,只要試算平衡能結(jié)賬就行
老師 現(xiàn)在是第二季末要申報(bào)了,我們是小規(guī)模納稅人,我們第二季度銷售額18萬左右,所以之前分錄做了的應(yīng)交增值稅有一千多塊錢,我們沒超30萬不用繳納增值稅的,那這筆一千多的應(yīng)交增值稅費(fèi)是7月賬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是6月的憑證就要轉(zhuǎn)了呢?不轉(zhuǎn)的話 資產(chǎn)負(fù)債表就體現(xiàn)這筆錢了 但是實(shí)際又不需要繳納的。我該6月底處理還是7月初處理這筆增值稅費(fèi)無需繳納的呢?
老師好!我二季度沒收入,一季度有84萬多的收入,小規(guī)模企業(yè),在4月份季度報(bào)稅的時(shí)候交了增值稅,發(fā)票金額,稅費(fèi)都沒錯(cuò),就是我自己計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候少交了一分錢,記賬憑證里就少了一分錢,自己當(dāng)時(shí)不知道,就交了稅款,到了二季度末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值0.01元,才想起來自己少交了一分錢的增值稅進(jìn)項(xiàng),二季度報(bào)稅都報(bào)完了哈,因?yàn)槎径葲]收入,我就零申報(bào)了,請(qǐng)問老師,我在7月份的時(shí)候需要做一個(gè),借:營業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01嗎?老師,在二季度6月有一個(gè)轉(zhuǎn)出未增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 —轉(zhuǎn)出未交增值0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅0.01
個(gè)體工商戶增值稅稅率為1,季度不超30萬免交增值稅,季度營業(yè)額超30萬,所有營業(yè)額都需要繳納增值稅,例7--9月,我在7月底時(shí)候營業(yè)額為10萬,但我不知道在季度末時(shí)候能不能達(dá)到30萬,那我此時(shí)記賬時(shí),是否要做增值稅銷項(xiàng)稅的憑證,如果我7月份做了銷項(xiàng)稅的憑證,結(jié)果在季度末營業(yè)額沒有達(dá)到30萬,或者現(xiàn)在沒有做銷項(xiàng)稅的憑證,所有收入都直接放到了銀行存款科目,結(jié)果季度末營業(yè)額超了30萬,我銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)憑證該怎么做呢?
老師,向股東個(gè)人借款放短期借款是不對(duì)的吧
老師,環(huán)保稅匯算清繳可以單獨(dú)抵10%嗎?在哪個(gè)表格里填
年銷售收入可扣招待費(fèi)50萬 實(shí)際招待發(fā)生52萬 年中匯算按那個(gè)來作為扣除基數(shù) 請(qǐng)老師指教
機(jī)票電子普票能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎
監(jiān)理服務(wù),施工的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
甲有兩個(gè)子公司乙和丙,丙開票異常,丙需要買五臺(tái)辦公電腦,由于開票異常,乙買的這五臺(tái)電腦,開票也是乙,那么是丙入固定資產(chǎn)嗎
往來科目 預(yù)收賬款 用確認(rèn)收入嗎 做賬借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款? 往來賬用一個(gè)科目 怎么反映舉個(gè)列子理解下
老師,以個(gè)人名義貸款買車購買車的發(fā)票是個(gè)人的,用企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人卡后在還貸款,這個(gè)車是企業(yè)用車,合理嗎
這兩條加家庭成員是說,既要是投資者同時(shí)是家庭成員嗎?這個(gè)加號(hào)是并且的意思嗎
關(guān)于匯算清繳,有家公司去年全年未發(fā)工資,但是都正常報(bào)稅了,匯算清繳時(shí)員工也都申報(bào)了現(xiàn)在稅務(wù)局通知要去稅務(wù)大廳去更正申報(bào),這個(gè)要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標(biāo)上海
個(gè)體工商戶是核定征收,我單位實(shí)際銷售收入超過了30萬,但開票金額沒有達(dá)到30,那我單位在申報(bào)時(shí)以哪個(gè)數(shù)字為準(zhǔn)呢?個(gè)體工商戶還是核定征收,是不是以開票金額申報(bào)就行了
嚴(yán)格來說,按照實(shí)際的銷售額。
像小規(guī)模納稅人開票超額后,會(huì)自動(dòng)變?yōu)橐话慵{稅人,個(gè)體工商戶有沒有類似這種的升級(jí)或者類似的制度
缺的連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬,需要轉(zhuǎn)一般納稅人。
需要的 個(gè)體戶,也有一般納稅人。
個(gè)體工商戶購買東西沒有發(fā)票可以入賬嗎?
可以的,可以做賬,但是抵扣不了所得稅。
個(gè)體工商戶沒有企業(yè)所得稅,不存在抵扣所得稅吧
生產(chǎn)經(jīng)營所得呀,也是所得稅呀。
查賬征稅的不是照樣可以抵扣,除非是核定的。
個(gè)體工商戶沒有企業(yè)所得稅,小規(guī)模和一般納稅人才有企業(yè)所得稅
沒有, 他有生產(chǎn)經(jīng)營所得呀,他繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得。
個(gè)體工商戶需要繳納的稅種為增值稅,個(gè)人所得稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加,城市維護(hù)建設(shè)稅,水利建設(shè)基金,你說的是哪個(gè)呢?
個(gè)體戶需要交增值稅、附加稅、生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 這三種最基本的
沒有生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,在電子稅務(wù)局上就沒有這個(gè)
你去你的稅種認(rèn)定里面看。 定期定額的在電子稅務(wù)局,其他的都是在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)