你好 09年之前購(gòu)入的 現(xiàn)在是3%減安2% 固定資產(chǎn)
一般納稅人銷售自己使用過的物品,使用4%征收率,減半征收。 自己使用過的物品使用簡(jiǎn)易征收率是不是的是沒有底扣過的物品,這個(gè)物品有什么要求嗎?
有兩個(gè)問題,請(qǐng)老師幫忙解答 1.納稅人銷售自己使用過的物品按照簡(jiǎn)易辦法依3%減按2%計(jì)征增值稅(忽略放棄減稅情況)對(duì)嗎? 2.納稅人銷售自己使用過的物品不管是一般還是小規(guī),都是按照這個(gè)稅率嗎?
老師,銷售自己使用過的物品是法定免稅項(xiàng)目,必物品僅僅指動(dòng)產(chǎn),但又學(xué)了一個(gè)銷售使用過的不得抵扣或未抵扣或的進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)依照3%征收率減按2%征增值稅,兩者有矛盾吧
根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡(jiǎn)易辦法征收增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2009]9號(hào))第二條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定: 小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外,下同)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和舊貨,減按2%征收率征收增值稅。 小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)按3%征收率征收增值稅 這個(gè)的意思是小規(guī)模納稅人自己使用過的固定資產(chǎn)1%稅率可以處置嗎
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預(yù)交增值稅
請(qǐng)問老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個(gè)門面,甲公司做營(yíng)業(yè)成本,在填寫關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí),填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫?
老師你好,個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)個(gè)稅時(shí),成本需要算計(jì)提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒有繳稅,請(qǐng)問針對(duì)此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
施工企業(yè)項(xiàng)目毛利怎么計(jì)算,請(qǐng)老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數(shù),只給了離職比例,怎樣算出每年確認(rèn)的服務(wù)費(fèi)用的?
老師,我們企業(yè)是光伏行業(yè),開出的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在有個(gè)問題,有家公司也是同行,現(xiàn)在不做了,把材料轉(zhuǎn)賣給我們,他們不能給我們開出13個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理,如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話,我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請(qǐng)問一下建筑工程類的期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?為什么我看的工程施工都不結(jié)轉(zhuǎn)?
老師你好,請(qǐng)問勞務(wù)分包合同屬于建設(shè)工程合同還是買賣合同?