同學你好 需要計提增值稅附加稅所得稅 2.可以 要交增值稅
(一)資料:東方公司2019年11月份部分經濟業務如下: (二)要求:根據以下經濟業務運用借貸記賬法編制會計分錄 (1)11月8日收到投資者投入的貨幣資金投資200000元,已存入銀行。 (2)企業于2019年11月15日借入短期借款1000000(6個月,年利率為6%,利息按季支付)。 (3) )11月17日用銀行存款40000元購入不需要安裝的設備1臺。 (4) 11月18購入需要安裝設備,買價48500,增值稅進項8160, 貨款已付。 5) 11月18自行安裝設備發生各種費用。領用原材料12 00元 ,發生人工費22 80元。 (6) 11月18需要安裝設備安裝完畢,已交付使用。 (7) )11月18日購入甲材料一批,買價和運費計20000元,增值稅 (進項稅)3400元,貨款尚未支付。 (8) )11月20日購入的甲材料20000元驗收入庫,結轉成本。 (9) 11月21生產A產品領用甲材料3 600元。領用甲材料5 000元用于B產品的生產,車間一般性消耗甲材料1200元,行政部門領用甲材料100元
老師您好,我們單位是天然氣儲備調峰行業,生產設備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現在設備和辦公樓都已經達到預定可使用狀態,但是工程款還沒有結清,辦公樓中的一些待攤費用怎樣去處理,我怎樣去轉固定資產去計提折舊? 還有生產設備試運行期間的成本核算怎樣計算,初期的成本不穩定、因為有原氣購入后提煉過程中的損耗,還有因為一些原因導致設備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運輸途中的損耗都如何計算和設置什么科目,成本怎樣結轉, 還有投資方投進來的錢一開始是其他應付款,后來又補簽了借款合同,這部分借款費用怎樣去調整賬目。 麻煩老師費心幫我解答一下,謝謝。
老師,企業用外購的原材料投入到一個項目中,進行簡單加工成一個設備,設備所有權沒有發生轉移,然后這個設備產生利潤對方給我付款,我需要計提什么稅種呢?原材料投入可以算作是長期投資嗎?需要視同銷售交納增值稅嗎?
某工業企業2021年8月份發生的有關固定資產的業務如下:(1)購入不需安裝的生產設備一臺,價款28000元,增值稅4760元,款933:38項以銀行存款支付;(2)購入需要安裝的生產機器一臺,價款22000元,繳納增值稅3740元,支付安裝費700元,運雜費800元,款項已用銀行存款付記。在安裝過程中,領用材料1000元,發生工資費用650元,該設備已投入使用(3)接受外單位投資轉入的設備一臺,該設備賬面原價為46000元,經方重新評估確認價值為42000元,增值稅4200元。(4)接受某公司捐贈汽車一輛,無附帶單據,按重置價格估價為88000,增值稅8800元,在捐贈中發生費用支出1200元,以銀行存款支付(5)在財產清查中發現沒有入賬的設備一臺,其重置完全價格為20000,估計折舊數為6000元。Q0DOD120006)一臺設備試用期滿,不能繼續使用,進行報廢清理,該設備原價為50000元,已計提折舊48000元,取得的殘斜變價收入為1000元,支付清理費用為2000元。要求:編制上述有關業務的會計分錄。
企業為一般納稅人,適用稅率13%,發生下列有關增值稅業務,編制有關增值稅的會計分錄:購入原材料(已經入庫),價款400000元,進項稅額52000元,其中:銀行付款226000元、銀行承兌匯票支付113000元,剩余113000元(斯達公司)尚未付款。現款購入不需安裝的設備一臺,價款30000元,進項稅額3900元。對外銷售產品,價款1000000元,銷項稅額130000元,其中:收到款項565000元、收到銀行承兌匯票2張共計339000元,剩余226000元款項尚未收到(其中:深大公司113000元、大吉公司113000元)。企業進行流動資產清查發現:材料損失20000元,相關增值稅2600元。用本企業產品一批發放職工福利,市場價30000元,成本20000元。(視同銷售處理、、未經計提職工福利費)用本企業產品對外捐贈,成本200000元、市場價250000元。(視同銷售處理)企業用原材料一批對外進行長期股權投資,該批原材料實際成本600000元,雙方確認公允價值為750000元。月內已交增值稅20000元。月末經計算,應交未交增值稅為18000
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改??!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
老師,原材料投資是視同銷售了嗎
對的,是視同銷售了哦
老師,那如果我把原材料加工好的設備算作我公司固定資產投入,可以嗎
可以,這個也是?算作銷售的