你好,不符合稅法,本身你們之間是沒有真實交易存在
老師,你好,又向你咨詢個事,就是我們老板想幫他一個朋友的忙,幫他朋友公司過賬,就是他朋友公司對公的錢轉給我們公司對公賬上,但又不要我們公司開票,我們公司把錢然后取現出來給他朋友,那這種以哪種業務形式打給我們,我們公司才沒有風險,我覺得咋個都有風險!
請教個事,我們老板朋友準備給我們公司賬戶打5萬,然后這5萬再支付給一個材料商,對方給我們開發票。老板說這么做的目的是為幫他朋友走個帳,我想問的是這樣做在稅務上或其它方面有什么影響?會不會吃虧
我們老板朋友的公司業務收入從我們公司公賬走,然后我們公司再從公賬轉給對方公賬。這里面的交易都是合法的。只是因為避免競爭對手學習渠道。然后朋友私下給我們老板一筆錢,合法嗎?
大家,問個問題,我們老板朋友的公司業務收入從我們公司公賬走,然后我們公司再從公賬轉給對方公賬。這里面的交易都是合法的。只是為了避免競爭對手學習。然后朋友私下給我們老板一筆錢,合法嗎?
老師,我們是一家建筑勞務公司,老板的朋友承建了丙建筑公司的一項業務,掛靠我們勞務公司,我們公司和個人簽訂了內部承包協議,我們只收取管理費,然后現在需要付一筆合格供應商的費用給丙建筑公司,老板的朋友以個人名義先把這筆費用打入我們勞務公司,我們公司再付出去,我要怎么做賬
24年11月開的發票,25年4月才付款,這張發票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認證相符且本期申報抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價值應該是145啊
老師好,小企業會計準則,24年12月利潤表中“所得稅費用”圖一,但是這個所得稅費用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請問這個所得稅費用好像沒有地方可以填圖二。請問這個2156.79是不用填是嗎?
購買實驗室用的試劑,計入什么科目
老師,香港人開的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執行小會計準則 有三個設備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規定設備折舊10年 現在調整賬目 設備金額比較大折舊也比較大 利潤分配未分配余額一下增值了60多萬 這樣會不會有點跨越太大了應該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產自個體戶免稅票可以直接抵扣9個點增值稅嗎
老師 ,小規模企業按照1%交的增值稅,后來稅務局有免稅政策退回所交增值稅,會計分錄怎么做?是沖減原應交增值稅科目還是做營業外收入?謝謝
哈 ,只是這個私自這樣操作的沒有嗎
如果我公司的是建筑勞務公司,年末了,預收賬款和預付賬款過多的,還有其他應收款公司的另一個公司的借款了,這個年借款是要怎么處理呢,如果作借款合同的嗎,就要在年末前收利息的嗎,不然如查稅局查出再作借款合同來得及嗎,還有,這個借款合同就是雙方公司簽訂合同蓋公章的話,約定借款日期和利息的話,我們是實繳的注冊資金,這個借利利息還要交納增值稅6%,是是借款金額的6%還是借款利息的6%來繳納呢
按照利息繳納6%稅率