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老師好! 9月份的原材料有暫估入賬,那10月份要做一筆紅字沖銷的分錄,可是10月份的在庫存里怎么做這筆沖賬的采用賬啊?

2020-11-16 08:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-16 08:02

您好,若原材料暫估金額與發票金額相同,即使原材料轉庫存也不影響。

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快賬用戶4072 追問 2020-11-16 08:06

不相同的。

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齊紅老師 解答 2020-11-16 08:09

您好,那就影響庫存商品的金額。即將10月的庫存商品視同9月按發票金額入賬計算的庫存商品金額。

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快賬用戶4072 追問 2020-11-16 08:13

老師,我們是商貿企業,您說的我不太明白。現在我們是想要做10月份的成本,所以要做采購,銷售的訂單,好計算出這個月的成本。但上個月有暫估入賬。這個在庫存不知道怎么做才好

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齊紅老師 解答 2020-11-16 08:19

您好,您9月原材料暫估金額不準確,收到發票按暫估金額調整。若9月采購原材料已經轉庫存商品或主營業務成本,那相應發票金額與暫估金額的差額也對應轉庫存商品或主營業務成本。

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您好,若原材料暫估金額與發票金額相同,即使原材料轉庫存也不影響。
2020-11-16
你這里退貨后,和紅沖暫估最后的結果一致的。
2020-11-16
同學您好,是的沒錯, 是這樣的 暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-11-18
您好 是在10月份的時候做做一筆紅沖暫估就可以
2019-10-29
一、6月份發票回來了,就是需要沖銷5月份的暫估,按發票的金額重新入賬。如果是發票的金額就是10萬元,那到沖銷更正后,對6月的成本沒有影響。
2021-08-24
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