出現(xiàn)這種情況主要有以下原因: 一、9 月份沖回暫估處理不當 在 9 月份沖回 8 月份暫估材料時,如果沒有正確區(qū)分暫估沖回和實際采購入庫的業(yè)務處理,可能導致錯誤地將實際采購的材料也進行了沖回操作,或者在沖回暫估后沒有及時進行正確的采購入庫記賬,使得 9 月份材料出現(xiàn)負數(shù)。當銷售結轉(zhuǎn)成本時,進一步加劇了材料的負數(shù)情況。 二、10 月份入庫處理問題 數(shù)據(jù)錄入錯誤:在 10 月份進行材料入庫時,可能由于人為錯誤,如錯誤地輸入了負數(shù)數(shù)量或金額,導致出現(xiàn)數(shù)量和單價為負數(shù)的異常情況。 系統(tǒng)問題:如果使用財務軟件進行記賬,可能存在軟件故障或數(shù)據(jù)傳輸錯誤,導致入庫數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常。 三、解決方法 仔細檢查 9 月份的賬務處理,確認暫估沖回和實際采購入庫的業(yè)務是否正確記錄。如果發(fā)現(xiàn)錯誤,應及時進行調(diào)整,確保材料庫存的準確性。 對于 10 月份的入庫數(shù)據(jù),仔細核對每一筆入庫單的數(shù)量和金額,確保數(shù)據(jù)的準確性。如果是人為輸入錯誤,應及時更正。 如果懷疑是財務軟件問題,可以嘗試重新啟動軟件或聯(lián)系軟件供應商進行技術支持,以排除軟件故障。
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負數(shù),在采購那里應該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
北京新銳電器公司暫估處理方式采用單到回沖。8月份從供應商四川電器科技有限公司采購的304不銹鋼數(shù)量2000張、201不銹鋼材數(shù)量1500張,材料已驗收入原材料庫,到月底時未收到發(fā)票,暫估入賬,304不銹鋼暫估單價180元,201不銹鋼暫估單價120元。9月22日,收到四川電器開出的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上304不銹鋼的單價為185元張,201不銹鋼暫估單價124元,進行暫估報銷處理,確認采購成本并確認應付賬款。這個怎么寫會計分錄?
北京新銳電器公司暫估處理方式采用單到回沖。8月份從供應商四川電器科技有限公司采購的304不銹鋼數(shù)量2000張、201不銹鋼材數(shù)量1500張,材料已基收入原材料庫,到月底時未收到發(fā)票,暫估入賬,304不銹鋼暫估單價180元,201不銹白暫估單價120元。9月22日,收到四川電器開出的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上304不銹鋼的單價為185元張,201不銹鋼暫估單價124元,進行暫估報銷處理,確認采購成本并確議應付賬款。這個會計分錄怎么寫?
老師,25年2-3月份的銀行明細(Excel)和回單,這個是要銀行對賬單和銀行回單嗎
老師我們運輸行業(yè)自己車隊 然后有的運費 沒給對方開票 也沒有運輸合同 我們印花稅應該提取哪個數(shù)交呀
老師來料加工和進料加工什么區(qū)別
老師,什么是期末留抵稅額
老師,辦出口資質(zhì)前是不是要先變更營業(yè)執(zhí)照,去工商局增加進出口權
請問一下:營業(yè)執(zhí)照年審怎么審
老師,我們是做叉車租賃的,設備租賃13個點。但是對方承擔運費,我們運費要開幾個點的稅率呢?
我們電商平臺罰款是不開票,罰款記到營業(yè)外支出,這種無發(fā)票也要調(diào)增?
老師,工商年報和匯算清繳報了不太一致有影響嗎?收入是一致的,其他可能有點偏差
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,個體戶是從我們這一般納稅人這里拿貨,那我們是不是要給商場開票呢?然后商場再給我們的個體開票?還是說一般納稅人這邊直接開給個體