您好 請問專票加普通發票銷售額超過30萬了么
老師,小規模納稅人,如果自己開專票,又開普票,那對于小微企業的月銷售不超過10萬,季度啊超過30免稅,是不是普票那部分也不能享受啊?
老師你好,小規模納稅人,如果當個季度不超30萬,專票要交稅普票可以減免是嘛,那如果超過30萬普票是不是就不能減免了?
老師:小規格納稅人增值稅代開專票加普票不含稅銷售額超過30萬,那普票數如果沒有超過30萬是填哪里面?可以享受免稅嗎
老師,小規模納稅人季度不超過3 0萬免稅,那超過30萬是超過部分征稅還是什么呀?免稅的30萬是開普票免稅還是普票專票都可以開呢
“2023年小規模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規模一個月開10萬以內的專票和普票都是免稅的嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
超過30萬元
那普通發票也要繳納增值稅 填稅控器具開具發票欄次