你好, 當(dāng)月勾選的當(dāng)月要抵扣的
國(guó)家稅務(wù)總局2019第45號(hào)公告說未認(rèn)證和認(rèn)證后未在次月抵扣的增值稅專用發(fā)票可以抵扣了,我想知道認(rèn)證后沒有在次月抵扣的發(fā)票申請(qǐng)抵扣需要怎么做?直接在報(bào)表中填寫還是得經(jīng)過當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)?一表輔助會(huì)帶出來沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?
老師這個(gè)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表抵扣的稅額,意思就是認(rèn)證過得,必須在電子稅務(wù)局增值稅附表當(dāng)月抵扣嗎,還是可以放在下個(gè)月?
這個(gè)月開的銷售發(fā)票要繳納增值稅,,想用抵扣聯(lián)進(jìn)行抵減,那抵扣聯(lián)是必須本月進(jìn)行勾選認(rèn)證,還是可以在下個(gè)月未申報(bào)這個(gè)月稅時(shí)都可以勾選?
請(qǐng)問老師,前兩個(gè)月已經(jīng)做了賬的過路費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)忘記抵扣稅額,這個(gè)月可以直接在電子稅務(wù)局抵扣嗎?
開出的銷項(xiàng)票當(dāng)月可以在開票系統(tǒng)上作廢,過了當(dāng)月作廢①對(duì)方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對(duì)方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票即可;②對(duì)方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
老師當(dāng)月勾選意思就是認(rèn)證了是嗎?哪這個(gè)數(shù)據(jù)在電子稅務(wù)局增值稅附表里自動(dòng)生成,還是手動(dòng)錄入的
你好,手動(dòng)勾選的,不勾選取得發(fā)票也可以不抵扣