你好,正常情況下是15號(hào)之前。 如果申報(bào)期內(nèi)有連續(xù)3天以上的假期或者申報(bào)期最后一天是周末,會(huì)相應(yīng)順延
老師,個(gè)人所得稅每個(gè)月最遲什么時(shí)候申報(bào)繳納
企業(yè)給員工繳納個(gè)稅每月最遲幾號(hào)申報(bào)?
企業(yè)每個(gè)月給員工申報(bào)個(gè)稅需要在幾號(hào)之前
老師我想問(wèn)下一般給員工申報(bào)個(gè)稅一般在幾號(hào),最晚在幾號(hào)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)新進(jìn)員工繳納保險(xiǎn),最遲每月幾號(hào)
老師,請(qǐng)問(wèn)在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說(shuō)做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個(gè)科目嗎
老師,這個(gè)暫估我總覺(jué)得沒(méi)太明白,賬上暫估5萬(wàn)的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來(lái)票7000元,借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤(rùn)表是虧損狀態(tài),我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào),我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對(duì)嗎
老師公司給員工買(mǎi)的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費(fèi)
個(gè)體工商戶(hù)(小規(guī)模)的個(gè)人所得稅也是每個(gè)季度申報(bào)一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎
請(qǐng)問(wèn),我們公司跟私人租車(chē),他開(kāi)不了發(fā)票給我們,我們?cè)趺慈胭~呢?
酒店能開(kāi)專(zhuān)票嗎,專(zhuān)票幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們新租的廠房花費(fèi)的裝修費(fèi)用記到哪里
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 是開(kāi)票了,沒(méi)付錢(qián)嗎?
老師你好,公司24年底利潤(rùn)需要正,費(fèi)用58萬(wàn)沖了一筆費(fèi)用28萬(wàn)后費(fèi)用30萬(wàn),發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬(wàn),匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用30萬(wàn),職工薪酬48萬(wàn),提交也成功了,像這個(gè)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師
材料庫(kù)存太多,注銷(xiāo)怎樣處理
平時(shí)星期六,星期日也可以申報(bào)吧,沒(méi)超過(guò)15號(hào)
你好,是的,周末可以正常做納稅申報(bào)的