不要的作為營業外支出處理
銷售一批貨物,本來說貨到付款,我們先墊付了運費,但是后來客戶不要了,這個運費我們怎么做賬務處理
銷售一批貨物出去,客戶退貨回來給我們,我們支付的運費,這筆運費怎么做分錄呢?
我們墊付了供貨商的包裝運費,分錄應該是借應付賬款貸現金,但是這個應付賬款里面有我們一個客戶的一半運費,這個運費也是我們墊付的,應收賬款也增加,分錄怎么做呢?
老師您好,想問下,采購貨物時,對方公司發來的貨物運費是我方先墊付的,后期來對賬時,用運費沖減貨款,這個要怎么做賬?另一種情況是運費是我們自己支付,要怎么做賬?
我們給客戶銷售貨物,運費先由我們墊付,然后客戶連同貨物價格和運費一起轉給我們,關于運費這部分成本我們需要給客戶開什么發票
老師差額發票怎么確認收入,是直接按票上的不含稅確認收入,還是按價稅合計/1.05啊
公司報的收入少,費用成本多,是不是不正常,就是這段時間開的票少,人工工資挺多的
老師好,想問問,在報稅截止日前 反復修改報表,會不會給公司帶來風險呢
老師,補繳22年增值稅的滯納金是這樣入賬嗎,借:營業外支出500貸:銀行存款500,不需要計提了吧
是不是只有一般納稅人才存在出口退稅?麻煩郭老師解答下
餐飲的手撕票有要求嗎
飛機票,鐵路票是按多少個點抵扣
公司無息借款給員工,需要開增值稅發票嗎?
我司去年3月成立,4開始生產,4月有一個殘疾人入職5月開始繳納了社保。去年4-12月平均人數73,工資總額220萬元。請老師講解一下殘保金怎么計算,詳細一點。謝謝!
訴訟費收據領取有時間限制嗎?
還有一個是,我們與客戶沒溝通好,導致司機等了一天,才卸貨,后來給司機800元,作為補償,這種怎么做賬務處理
也是作為營業外支出處理
那實際有發那么多貨出去,但是客戶說少發了,這種怎么賬務處理呢
中間沒收到的如果是遺失的話也計入營業外支出