同學(xué)你好 差額納稅還是什么
建安業(yè)收到派遣勞務(wù)公司開來的勞務(wù)票,該如何做賬
勞務(wù)派遣公司如何開票
勞務(wù)派遣公司,如何避開外派人員社保問題
用勞務(wù)派遣公司人員,轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司的工資如何記賬
收到勞務(wù)派遣公司開具的勞務(wù)派遣服務(wù)-工資、勞務(wù)派遣服務(wù)-社保的普票及勞務(wù)派遣服務(wù)-管理費(fèi)的專票,該如何賬務(wù)處理
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級,現(xiàn)在納稅信用為D級,企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
我是想問一下可以怎么開?是差額開票還是普通開票
這個(gè)得看你們是不是差額納稅的
差額納稅是什么意思?不差額納稅又是什么意思
差額納稅的就是可以開差額納稅的發(fā)票 不是差額納稅的不開差額納稅的發(fā)票
也沒具體要求差額納稅還是普通納稅,不是應(yīng)該根據(jù)開的票決定如何納稅嗎
不是 要看稅局怎么給你核定的
是這里看嗎?
你沒有差額納稅的,你要是想差額納稅得去稅局核定
不是可以把扣除額填到附表上嗎
你得有差額納稅的才可以呀