您好,做差錯更正即可。
老師,去年的報表因為營業稅金及附加數據錯誤,導致今年未分配利潤年初數錯誤,該怎么辦?
請問老師: 公司前幾年因為會計賬有誤,導致年度利潤表和企業所得稅申報表中數據有誤,且影響今年彌補往年虧損后的納稅額。現在怎么辦?
老師剛接的賬目 但是發現去年的報表都是錯誤的 利潤表也是錯誤的 現在該怎么辦呢 現在要重新建賬的話資產負債表里面的年初數都不對
老師好:23年有筆分錄是貸:利潤分配-以前年度損益調整194974元,導致23年末利潤分配余額與23年度本年度盈利數據就差了這個數,請問怎么填報23年度利潤表?真實填列當年損益后,資產負債表的利潤分配期初數和期末數就剛好差了這筆金額,怎么做?這筆金額系往年多計提的稅金及附加
之前年度做賬的時候 計提稅金及附加,借方的 稅金及附加錯誤的寫成了 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額),今年通過以前年度損益調整調賬 會計分錄這么寫對嗎?借:以前年度損益調整 ( 錯誤金額)貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)(錯誤金額) 然后 利潤分配-年初未分配利潤 (錯誤金額) 貸:以前年度損益調整。 對嗎?然后這個錯誤金額的增值稅到貸方了,導致我本月的貸方應交增值稅金額增加了這個錯誤金額,是一起結轉到應交稅金-未交增值稅嗎?
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會計做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會計數據遷入后發現科目余額對報表對不上,經倒插發現現在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對不上,原因是代賬公司修改了科目導致數據對不上,現在該如何處理呢?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對嗎
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務工人是海南開的建筑服務工程服務發票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請問老師,進項增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時抵成本是吧
我公司對A公司里的某一個項目投資,我這邊怎么入賬?
咋做 ,詳細 謝謝
您好,對于差錯部分,借以前年度損益調整,貸應交稅費。借未分配利潤,貸以前年度損益調整
老師,這是“未來適用法”嗎
您好,不是會計估計變更,是差錯更正。
另一個老師給我說,可以用“未來適用法”吧期初數修改一下,怎么和您說的不一樣呀?我該咋做呢?
您好,您是個非常明顯,是以前期間做賬錯誤,現在調整是差錯更正。