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老師,是這樣當時9月份申報8月份的時候他因為錯過確認選擇進項稅票的時間,就直接提交了。導致需要交3507.93的稅額,后期也就是10月份的時候他把這三張發票作廢了,產生三張負數 對應稅額在這次申報增值稅的時候自動帶出來上期留底稅額3507.93的稅額。完整表格如圖,總感覺有點不對勁。之前處理的人不管了。麻煩您看下

老師,是這樣當時9月份申報8月份的時候他因為錯過確認選擇進項稅票的時間,就直接提交了。導致需要交3507.93的稅額,后期也就是10月份的時候他把這三張發票作廢了,產生三張負數 對應稅額在這次申報增值稅的時候自動帶出來上期留底稅額3507.93的稅額。完整表格如圖,總感覺有點不對勁。之前處理的人不管了。麻煩您看下
2020-11-13 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-13 13:20

10申報的時候9月的時候,怎么申報的?你們應該是選認證的,后期你們開的紅字信息表?

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10申報的時候9月的時候,怎么申報的?你們應該是選認證的,后期你們開的紅字信息表?
2020-11-13
你這個相當于確實就是多交了兩百呀,這個留底有余額是正常的呀。你后面就是說在下一次申報的時候,你把這個留抵抵消的時候,直接就沒有余額了。
2021-08-18
之前的差旅費是不是價稅合計做的 如果是你這么做其他應付款就會多的
2020-01-06
你好;? 1. 你去申請修改即可; 你是不是分錄沒有作對哦? ?? 你 不管系統怎么報的; 你都要按照你實際開票 和紅沖發票來做賬; 體現你多繳納稅費的哦? ?
2022-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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