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老師您好 請問:公司是一般納稅人,汽車銷售公司,上月開具一張機動車負數發票,本月增值稅申報怎么進行申報?謝謝

2020-11-13 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-13 10:53

這個是藍字%2B紅字去申報,填寫13%貨物下面

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快賬用戶6553 追問 2020-11-13 11:46

請問開具的機動車發票申報時填開具其他發票欄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:51

是的,是的,其他發票下面

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這個是藍字%2B紅字去申報,填寫13%貨物下面
2020-11-13
同學你好 開具的機動車銷售統一發票和增值稅專用發票增值稅申報匯總填第一欄
2020-11-05
你好,你勾選了嗎 在35藍附表二。
2021-11-11
認證發票環節 你公司收到一張包含?5?輛車的機動車專用發票,需要先對這張發票進行認證。在認證平臺上,將整張發票進行認證操作,這是確保發票信息能夠正常進入增值稅抵扣系統的第一步。認證后的發票信息會包含可抵扣的進項稅額總額等相關數據。 填寫增值稅申報表 進項稅額轉出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報表附表二(本期進項稅額明細)中,先將整張發票認證通過的進項稅額填寫在?“認證相符的增值稅專用發票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應的進項稅額,需要在?“進項稅額轉出額”?部分進行轉出處理。計算未銷售車輛對應的進項稅額可以通過發票上的稅額按車輛數量比例進行劃分。例如,假設整張發票稅額為?50000?元,5?輛車平均分攤稅額,每輛車對應的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉出的進項稅額為?40000?元,在?“進項稅額轉出額?-?免稅項目用”(這里假設未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進項稅額轉出欄位填寫?40000?元。 正常申報已銷售車輛部分的進項稅額: 已銷售的?1?輛車對應的進項稅額?10000?元,按照正常的進項稅額申報流程,在計算應納稅額時可以進行抵扣。這部分進項稅額會參與到增值稅一般納稅人申報表主表的?“進項稅額”?欄目的計算中,從而減少當期應納稅額。
2024-12-05
同學,你好 按照開票軟件的匯總數填就可以了
2021-08-05
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