是一般納稅人嗎?如果是的話,零九年之后買來的是一般計稅的,在13%銷售貨物未開具發票一欄里面填寫銷售額需要繳納增值稅、附加稅、印花稅、企業所得稅的。
公司是一般納稅人,2017年2月購進商務車一輛,已抵扣,2021年11月轉讓給個人,在二手車市場開具二手車銷售統一發票,我司還要開發票嗎?要怎么計算稅費,報稅時要怎么申報?
老師,你好。請問我物流公司賣了公司名下的車輛,開了二手車銷售統一發票,需要申報增值稅嗎?或者需要申報稅種,賣了80000元具體怎么計算,謝謝。
公司通過二手車交易市場賣了一輛車給另外一家公司,取得了二手車銷售統一發票。這個報稅怎么處理?怎么申報收入?要交印花嗎?怎么做賬啊?
老師好!公司使用過的小車銷售給個人,二手市場開了一張銷售統一發票,這個月申報時涉及到要繳哪些稅?怎么申報?謝謝!
老師你好!我公司是一般納稅人,有公司汽車轉買給個人并取了二手市場的銷售發票。請問:1.憑二手市場的發票,是需要納稅申報?申報系統里是有票申報,還是無票申報?2.二手市場發票價格偏低,公司系統里補開點銷售可以嗎?二張發票是不同金額,是合并計算申報,還是以大金額發票計算申報?請指點一下如何申報?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是一般納稅人,2021年公司買的,這個銷售額是不是二手市場開的發票上的金額,比如開的10萬,就按10萬申報增值稅嗎?另外企業所得稅是賣的當月繳還是一個季度正常繳
10萬除以1.13這個是不含稅的銷售額。
企業所得稅是根據您累計來繳納的。