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老師上月我開具了增值稅專用發(fā)票紅字,請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)稅?

2020-11-13 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-13 10:33

你好, 增值稅申報(bào)表附表二21欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的金額是指開具紅字發(fā)票通知單的金額。 有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候填寫。

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快賬用戶9466 追問(wèn) 2020-11-13 10:35

老師我們是外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)是退稅勾選的請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-11-13 10:37

1、已認(rèn)證的發(fā)票,不能再退回作廢重開; 2、如有差錯(cuò),只能先作為正常發(fā)票申報(bào)抵扣,然后走沖紅重開程序; 3、依據(jù)“國(guó)稅發(fā)[2006]156號(hào)”第十四條的規(guī)定,由購(gòu)貨方向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交紅字申請(qǐng)單(理由就是發(fā)票開具有誤),然后把稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的通知單交銷售方,銷售方憑通知單沖紅,重開發(fā)票給購(gòu)貨方; 4、購(gòu)貨方應(yīng)在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具紅字發(fā)票通知單后的次月申報(bào)期,將該發(fā)票涉及到的進(jìn)項(xiàng)稅額填列在申報(bào)表附表二的第21行,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

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齊紅老師 解答 2020-11-13 10:38

外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購(gòu)進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫(kù)存賬,內(nèi)銷時(shí)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫(kù)存賬。 (1)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí), 借:庫(kù)存出口商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) (2)貨物出口后,根據(jù)征稅率與退稅率的差率,計(jì)算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) —應(yīng)交增值稅(出口退稅) (3)收到出口退稅款, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅

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快賬用戶9466 追問(wèn) 2020-11-13 11:11

老師你好我填21行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是要交稅的,我是出外貿(mào)企業(yè)不交稅的。這個(gè)是為什么

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:13

你好,是出口企業(yè)就不用填寫,

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快賬用戶9466 追問(wèn) 2020-11-13 11:14

這樣的話申報(bào)表信息比對(duì)不通過(guò)

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:21

你好,你們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是實(shí)行免抵退的

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快賬用戶9466 追問(wèn) 2020-11-13 11:22

我們是純外貿(mào)企業(yè),免稅,那請(qǐng)問(wèn)怎么填的?按照正數(shù)填21行還是負(fù)數(shù)填呢老師可以說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:24

你好,就是免稅不退稅的那種,

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快賬用戶9466 追問(wèn) 2020-11-13 11:26

沒(méi)懂,那我這個(gè)怎么報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:28

需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,1.銷售額填報(bào)在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報(bào)關(guān)單金額沒(méi)有錯(cuò),這單出口也沒(méi)有正式申報(bào),只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進(jìn)行申報(bào)。? ??如果這單出口已經(jīng)正式申報(bào)了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號(hào)信息進(jìn)行申報(bào)。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號(hào)也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。?

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快賬用戶9466 追問(wèn) 2020-11-13 11:28

沒(méi)有內(nèi)銷只有外銷

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:30

另外一種, 外貿(mào)企業(yè)由于收到增值稅紅字發(fā)票申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要多交了增值稅。問(wèn)一下,可以申請(qǐng)退稅,還是留置下來(lái)抵扣,

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2020-11-13
13% 要是紅字話,沒(méi)有開藍(lán)字,那直接13%貨物, 專票,這個(gè)對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)填寫
2020-11-13
增值稅申報(bào)時(shí),按專用發(fā)票的稅率,在增值稅申報(bào)表附表一中按稅率欄次填寫橫向行次。用開具專用發(fā)票的匯總收入金額、稅額,分別填寫第一列、第二列的數(shù)據(jù)
2022-04-18
你好,是的要先申請(qǐng)
2022-09-13
您好 進(jìn)入開票系統(tǒng) 發(fā)票填開界面 點(diǎn)擊右上角紅字 選擇紅字發(fā)票文件 然后填開就好了
2021-08-11
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