你好 不要票的分錄 和開票一樣 貸方要有應交稅費的??
老師,假設小規模納稅人收款1000已開票1%的稅點,確認收入做賬時借:銀行存款1000貸:主營業務收入970.87應交稅費—應交增值稅9.9營業外收入—減免稅款19.23這樣可以嗎?如果直接按1%計算的不含稅收入,直接按開票稅額1%計算的稅額計入增值稅,后期報稅的時候,這個就會有出入!最后算的收入和賬上的不一樣,稅額也對不上?請問是哪里有問題呢?
老師,我們的客戶是事業機關單位,預收款都是在項目還沒有開始之前就收到,而且是開發票,見票打款,請問我該怎么記賬呢?還沒開工,票開了預收款收到了,稅也繳納了。 這樣記賬可以么? 借:銀行存款 貸應收賬款 應交稅費~增值稅~銷項稅額 每次按完工百分比確認收入時 借 應收賬款 貸 主營業務收入 同時結轉成本
老師:您好!我們是機動車檢測公司,小規模納稅人,由于客戶有許多是個人也就不用開票,所以以前出納就以我們自制的交款單入賬,借:銀行存款貸:主營業務收入,沒有反映應交的增值稅,我想問的是,如果只以開的發票確認收入,就少計了收入,如果只以繳款單入賬,又沒法反映增值稅,我該如何做這筆賬?謝謝!
老師好,我是小規模納稅人,核定征收的,現在出現一個問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時候,我們就開出發票,計為收入了,客人辦理的是會員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發票,在稅務這邊就認為我們是收入了,但是實際上我們是預收賬款,只能是等到顧客消費的時候,才算是營業收入,現在所得稅要計算了,那我之前的開票收入可不可以調整一下賬務呢?不然我充值的時候要交稅,客人消費的時候,又要計為收入了呀?
老師,我有個問題,就是我接賬的時候,前面會計做了借銀行存款,貸預收賬款。但是我也不知道有沒有開發票,還是說開了發票已經收款了。然后開發票是不是直接做借庫存現金 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額了。所以導致預收賬款一直存在。假如這個情況我應該如何調整阿?要是說借應收賬款 我還能預收沖應收。現在不懂咋整了
老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?
老師,請問飛機票,火車票,水路客運發票,橋閘發票,航空,鐵路 專票跟普票都可以抵扣是嗎
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
一家建筑勞務公司,2024年發生了40萬的勞務工資,發放給這些勞務人員的工資在2024年公司都沒有代扣代繳申報個稅,這些人員有的做了兩個月,有的做了一個月,有的做了5個月。現在是怎么處理了,如果不申報個稅,就會形成本上的漏缺。如果現在更正2024的個稅申報可以嗎,能放到一個月申報嗎
工商年報的數據在哪里可以獲取
老師,編制銀行貸款報表中的營業收入是根據實際的收入還是稅務局報的報表填
裁邊員 打卷員 裝箱工 量布 品檢 衛生 跟單員 司機 搬運工 計劃專員 這些分別計入什么科目,該公司既有生產也有幫別人裁邊
老師您好 對外出租無形資產的租金是計入其他業務收入嘛?
報關單出口日期是4月20日,我可以5月份在開普票么
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項目資金,乙公司可以開建筑業發票給甲嗎
那我就以當日交款單做為原始憑證,以當日交款額自己計算出應交增值稅是不是就可以?
你好 不能按收款? 銷售了就要交稅的?
我們一線檢測人員發生的費用例如工資,辦公費,該計入哪個科目是主營業務成本嗎?
你好 服務業記主營業務成本? 不相關的問題請重新提問??