您好,填在增值稅稅申報表附表二,本期認證相符本期申報抵扣那欄。
你好!是不是只有收到的進項稅專票才能勾選?本期勾選了,本期不抵扣,應該填在增值稅申報表的第幾欄?
老師你好!請問本月收到開具增值稅專用發票信息表(注明銷項稅已經抵扣),申報增值稅時增值稅納稅申報表14欄進項稅額轉出填24.21元,進項稅明細申報表13欄本期進項稅額轉出填24.21元。附圖
請問本期增值稅只有進項,填在申報表的哪一欄?
請問一下本期有進項稅額轉出的,應填寫在申報表那欄嗎?
老師好!請問老師,進項稅轉出,增值稅申報時主表填哪1欄次,附表二填哪1欄次?
因為報銷人和領款人是同一個人,報銷單上就直接簽字在報銷人上了,沒有在領款人出簽字問題大不大,發票齊全,領導也審批過了
小規模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業年報財務報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
工商年報中納稅總額取報表里的哪個數值?
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
為什么是灰色的表格,字填不進去
增值稅納稅申報是先填哪一個表?從后面填到前面嗎?
一般是除了主表都是可以先填寫的。
為什么表格是灰色的填不進去
你申報方式選的那種,進項稅額是不是可以自動帶進表里?
怎么自動帶進表里?
我怎么沒有?是哪里沒有操作對嗎?
北京這邊有一表申報,然后點擊一鍵讀取,進項稅額的數字就自動帶到表里了。
按期應申報: 1
我剛剛也選了
但是提示系統未查詢到任何發票信息
你勾選認證進項稅額了嗎?
勾選了的
上面所屬月份是2020年10月。是這個月勾選的,都能統計出來金額,份數
你填在附表二的哪一行了?都是灰的不能填嗎?
是的,表2的(一)認證相符的增值稅專用發票 其中:本期認證相符且本期申報抵扣 前期 這幾行都是灰色的
份數 金額 稅額 都是灰色
其他的格子也有藍色可以填的
你以前填過嗎?還是第一次填?
第一次填
你先填別的能填的表格,最后再填這張表試試。
只有一個進項要填,其他都不需要填,沒有銷項
你選擇的是一表式申報嗎?你選擇一鍵讀取,然后再刷新一下,一般都能把開票金額和認證的金額帶出來的。
我再試一下吧,謝謝老師!
沒事,也沒能幫你解決,也是十分抱歉。