你們幾月份成立的
我們企業享受技術服務,增值稅加計抵減10%政策。技術服務業務占全部銷售額的50%才可以享受加計抵減。7月發生了一筆銷售貨物的業務,導致2020技術服務的占比是42%,請問7月報稅還可以享受加計抵減政策嗎?技術服務和全部銷售額的占比,是按去年的計算,還是按今年的。不太懂這個占比的銷售額是怎么計算。
我公司是銷售貨物及現代服務的納稅人。 對于可以加計抵減進項稅的政策,要求銷售服務銷售額超過總銷售額的50%。 這個是按照什么時間段為標準,比如我們公司,某月份就是服務銷售額超過總銷售額50%,有的月份就沒有超過,這樣的情況可以享受加計抵減政策嗎?
去年我公司現代服務收入占總銷售收入比例超過0.5,今年適用加計抵減政策,不過我一月份是貨物銷售收入,對應的進項也可以加計0.1抵減嗎?
請問怎樣確定這個啊? ①自2019年4月1日至2021年12月31日,對生產、生活性服務業納稅人,可以適用10%加計抵減政策。生產、生活性服務業納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生產、生活性服務業納稅人可以通過填寫《適用加計抵減政策的聲明》,來確認適用10%加計抵減政策。 ②自2019年10月1日至2021年12月31日,對生活性服務業納稅人,可以適用15%加計抵減政策。生活性服務業納稅人,是指提供生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活性服務業納稅人可以通過的具體范
老師您好!請問加計抵減還怎樣理解的呢?公司是信息技術服務業,2021年四項服務銷售額沒有超過全部銷售額的50%,只有2022年6月份符合要求,老師六月份是否可以享受加計抵減政策呢?
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現在分公司轉我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
你好 老師 個體工商戶 我的經營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發票嗎
你好老師,有兩個問題都是24年的賬 1.做賬未做價稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報4萬收入,領導讓補到12月 上以兩個問題,一個是改報表,一個是改稅務,分別如何操作?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。可以拿什么樣的進項抵扣呢,稅負率大概是多少正常
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
好多年了。
不是新公司。
對于50%銷售額不太清楚是以那個時間點為依據?每月?
今年的看去年4-12月份的
這個是去年4月的政策,要是看明年適不適用。那就是說看20年度的是吧。
不是 19年的你們享受了 今年的看去年的銷售額
老師,如果這個公司是20年6月份轉為一般納稅人的。是不是要看轉為一般納稅人前3個月的銷售額
你好是的 是這么做的