這個多開部分可以開紅字,
老師你好,我想問一下,就是,我們公司有個同事,在外面租房(辦事處),簽的合同是我們公司,后面房東簽稅務(wù)局代開發(fā)票,開成了我們公司的子公司(給錯開票資料了),那這個發(fā)票可以作廢重新開嗎?發(fā)票是這個月的
你好老師,我們一般納稅人,我們九月一次性份開了200多萬的發(fā)票,現(xiàn)在那邊公司要吃回扣,給我們重新開了一個合同,價格有改動,意思是以前的發(fā)票可以作廢重新開嗎
老師您好,想請教個問題,設(shè)備銷售公司,一般納稅人,8-9月份取得的13專票,在九月份我們采集認證了,同時九月份給購貨方開具了13的發(fā)票,但是我現(xiàn)在意識到品名開錯了,在10月份想作廢重開,是可以的吧
老師你好!我們12月開了一筆發(fā)票11萬,現(xiàn)在他們把之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,時間還是以前簽合同的時間,現(xiàn)在我是把12月那張發(fā)票作廢直接按新合同的金額重新開具還是直接補開后面增加的金額啊
老師,我們是建筑公司一般納稅人,外地有個小項目,開了3300元的發(fā)票,已經(jīng)預(yù)繳了跨區(qū)作業(yè)稅?,F(xiàn)在對方又說多開了18元,讓我們作廢掉重新開3282元的發(fā)票,能重開嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我就怕這么多全部作廢了,會不會稅務(wù)局會查
這個只多那個變動部分開紅字就可以,全部都變動了???不是就是單價減少嗎,部分開紅字就可以