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1.甲公司為增值稅一般納稅人,本年8月在領用原材料用于生產時,發現上月從乙公司購進的不會增值稅價格為10000元、增值稅稅額為1 300元的原材料質量存在問題。該原材料在上月購進時取得增值稅專用發票,同時已經認證抵扣,但貨款未付。現與乙公司協商,將這批原材料全部退回,收到銷售方乙公司開具的紅字增值稅專用發票,乙公司該批貨物的成本為8000元。要求: (1)對甲公司退貨業務進行賬務處理。(2)對乙公司接受退貨業務進行賬務處理。

2020-11-10 19:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-10 19:10

您好 借:原材料 -10000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1300 貸:應付賬款 -11300 (2) 借:應收賬款 -11300 貸:主營業務收入 -10000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -1300 借:主營業務成本 -8000 貸:庫存商品 -8000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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