你好,如果其他子目都沒有余額。說明這是留底稅,
轉出未交增值稅的借方余額是什么意思?
科目余額表的轉出未交增值稅的借方余額為200000,是什么意思
我在年末結轉應交稅費科目時,最后我的科目余額表上應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)還有借方余額是什么意思?它代表什么,是少交了稅還是多交了稅?
科目余額表轉出未交增值稅借方有余額什么意思?
老師,轉出未交增值稅,有點暈,借方余額表示什么意思啊,貸方余額表示
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發票能抵進項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發費用,企業所得稅匯算時,研發費用加計扣除明細表填寫了,期間費用明細表里研發費用也填了,但是主表的研發費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務已經視同銷售做進成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
進項有借方余額和銷項也有貸方余額,不知道什么意思?
留底稅是什么意思?
是我們該交的沒有交嗎?
哪里可以看到我們今年一共交了多少增值稅了?
你好,你把應交增值稅下面的所有子目都結轉到轉出未交增值稅。之后才能看出來要不要交稅。
怎么結轉?
你好,借銷項 貸進項 貸轉出未交
如果未交增值稅是負數,是不是就是零申報?
你好,0申報是沒有銷售沒有抵扣進項
未交增值稅借方余額怎么辦?
你好·,這種情況說明有留底,
有留底怎么辦?
有留底說明這個月就不用對不?
你好,有留底就是不用交稅,不是的不用申報
有留底就零申報?
你好,留底不一定是0申報,是不用交稅,
那有底,不用交稅,怎么申報?
你好,你有銷售額,有進項抵扣這些都要填的啊
哦哦,明白了,謝謝老師!
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝