同學你好!土地使用權的話? ?應該按照剩余使用年限? ? 攤銷的哈
你好,老師,建造固定資產通過出讓方式取得的土地使用權支付的的土地出讓金,我公司已經入無形資產,我公司的是工業企業,在建工程已經完工,我看著上任會計一直沒有攤銷此無形資產,一直是原值,這樣合適嗎?
老師我想問問,16年3月公司支付購買國有土地使用權,計入的是無形資產。18年8月廠房建設完工計入固定資產,廠房后面一直在折舊,但是無形資產土地之前一直沒有攤銷過,到今年2021年也一直沒有攤銷過。我該怎樣做呢?
老師,您好! 公司購買了一塊土地并支付了相關費用,當時支付的所有費用計入無形資產,并每年進行了攤銷,計入了管理費用。 后來在這塊土地上自建倉庫(一部分用于自用,一部分用于出租)。竣工后,按賬上在建工程+當初購買土地所支付的金額,合計計入固定資產。 請問老師:無形資產轉入固定資產,改怎么進行賬務處理?資產負債表中無形資產余額是減掉累積攤銷后的余額,賬上無形資產的余額是最初支付的所有費用的余額。 謝謝老師的解答!
物業公司支付的土地出讓金是21年4月份發生的計入管理費用了21年10月份調賬的計入無形資產在在建工程科目攤銷的 實際廠房在2020年就建設了 為什么土地出讓金是21年4月份支付的呢 現在廠房早就完工再用了 沒支付土地出讓金之前就已經使用了
老師我們是物業公司直接取得的土地我做的無形資產把土地交易費還有契稅都攤銷了,走的在建工程這樣對嗎,應該怎么做,已經完工使用了,不知道該怎么做賬了針對這個
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師公司是農產品企業,要開1萬元服務費發票,我們營業執照有技術服務,信息咨詢服務,這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營業范圍應改增加什么
工業用地是50年攤銷,土地使用權已經下來了6年,這樣我就按44年攤銷土地出讓金的全值,對不對?
還是按50年的? ? 原來沒攤銷的6年? ? 現在你補攤銷一下哈
本來企業就虧損,把每攤銷的6年費用沖以前年度損益調整嗎?
這個的話? ?如果補攤銷金額不大? ?或者你們企業適用的是小企業會計準則 可以直接計入今年的哈
你好,我看了下企業匯算清繳的報表,好像是小企業會計準則,
這個黃字標出的? 是小企業會計準則呀