您好 把前面開具的發票收回 當月的話 收回作廢就好了
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
而且是開的專票
收回后作廢就好了 然后開具正確的稅率
已經跨月了,如果對方已經抵扣了呢
對方已經抵扣了 對方開具紅字發票信息表 然后您單位根據審核通過的信息表開具紅字發票 然后再開具正確的藍字發票
那張發票一共開了八項,只有其中一項稅率錯了,其他的沒錯,我是要把這張發票八項全部作廢嗎?
不需要 可以只單獨紅沖這一項
對方開紅字信息表怎么開,我們開得不得行?
對方已經抵扣了 不可以 對方在開票系統里面開具就好了
紅沖這一項怎么弄還沒弄過,以前都是整張發票全部沖紅
填寫的時候 把要紅沖的那項單獨填入就好了 其他都是一樣的
如果對方沒有抵扣,我們就把發票收回然后開負數發票是不是?如果對方抵扣了,就需要對方開紅字信息表給我們開負數發票,錯了的發票是不是就不用讓對方退回來?
是的 這樣理解正確的
比如對方已經抵扣,對了開了紅字信息表給我們開了負數發票后再開正數發票,負數發票和正數發票都要給對方嗎
是的?負數發票和正數發票都要給對方
對方沒有抵扣的話我們把發票聯和抵扣聯收回,開負數發票,然后再開正數發票,只需把正數發票的發票聯和抵扣聯給對方,不用把負數發票給對方是不是?
?是的 這樣理解正確的
稅率開錯了,金額也不大,不該可不可以,有什么關系沒有?
正規的應該更正重開啊 不要僥幸心理