你好,國債利息收入免稅是不需要繳納企業(yè)所得稅的。
利潤總額1800萬,本年取得國債利息收入100萬已計(jì)入投資收益,不考慮遞延所得稅,那應(yīng)納稅所得額怎么求,為什么要1800-100
老師國債利息收入20萬屬于免稅收入,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)不是需要扣除嗎
老師本題第四問計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)為什么不扣除國債利息收入的20萬
國債利息收入200萬,滯納金20萬,利潤總額1000萬,應(yīng)交所得稅為什么是205萬,滯納金可以扣除嗎
老師 這道題在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)為什么不減掉國債利息收入
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個(gè)人部分社保及個(gè)稅,這個(gè)兩個(gè)費(fèi)用需要記入公司費(fèi)用嗎?如果不需要記入費(fèi)用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業(yè),購買的工作服的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
你好老師,個(gè)稅可以扣除通訊和交通補(bǔ)貼,每個(gè)月都可以填嗎
老師,這個(gè)怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個(gè)月多計(jì)提了管理費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),這個(gè)月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個(gè)匯算清繳要填的那個(gè)企業(yè)基礎(chǔ)信息表中是否小型微利企業(yè),老師上課說的335做為判斷標(biāo)準(zhǔn),年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬!從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬,那個(gè)第一個(gè)3應(yīng)納稅所得額是看12月份的利潤表的那個(gè)凈利潤的嗎?還是看最后那個(gè)企業(yè)所得稅納稅年度申報(bào)表最后調(diào)整后實(shí)際要繳納的那個(gè)應(yīng)納稅所得額
老師,購進(jìn)小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業(yè)所得稅我怎么申報(bào)呀 我是合并繳納的
我公司是運(yùn)輸企業(yè),一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報(bào)表中該如何填報(bào)?
可是應(yīng)納稅所得額=收入總額,減去不征稅收入,減去免稅收入啊
你好 這個(gè)5000不是收入總額
謝謝老師
不客氣 祝工作順利哦!