你好,同學(xué),是的,國(guó)債利息收入免稅,需要扣除的
算企業(yè)所得稅的時(shí)候國(guó)債利息收入需要扣除嗎?
老師國(guó)債利息收入20萬(wàn)屬于免稅收入,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)不是需要扣除嗎
老師本題第四問(wèn)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)為什么不扣除國(guó)債利息收入的20萬(wàn)
國(guó)債利息收入200萬(wàn),滯納金20萬(wàn),利潤(rùn)總額1000萬(wàn),應(yīng)交所得稅為什么是205萬(wàn),滯納金可以扣除嗎
10、下列各項(xiàng)中,屬于計(jì)算應(yīng)交所得稅的納稅調(diào)整事項(xiàng)的有()。A、超過(guò)扣除標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)B、超過(guò)扣除標(biāo)準(zhǔn)的公益性捐贈(zèng)支出C、超過(guò)扣除標(biāo)準(zhǔn)的職工教育經(jīng)費(fèi)D、國(guó)債利息收入,,,,,國(guó)債利息收入也屬于納稅調(diào)整事項(xiàng)嗎,這個(gè)不是免稅的嗎
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢(qián)就等于少交1分錢(qián),怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
那為什么第4問(wèn),沒(méi)有扣除
你好,同學(xué),沒(méi)扣就是答案錯(cuò)了, 這個(gè)題要扣的
你好同學(xué),國(guó)債利息收入免稅,應(yīng)納稅所得額是不包含的