您好,應交企業所得稅等于(1000-200+20)*0.25=205,滯納金不扣除
某企業適用的所得稅稅率為25%,2015年度該企業實現營業利潤1800萬元,其中,國債利息收入200萬元,發生稅收滯納金6萬元,報廢固定資產凈收益20萬元,不考慮其他因素,該寫2015年度所得稅費用為多少萬元? 請問老師,這題怎么做?稅收滯納金不用調增么?
國債利息收入200萬,滯納金20萬,利潤總額1000萬,應交所得稅為什么是205萬,滯納金可以扣除嗎
甲企業為增值稅一般納稅人,適用的企業所得稅稅率為 25%。2021 年甲企業實現利潤總額 600 萬元,其中 稅收滯納金 10 萬元,國債利息收入 5 萬元,無其他納稅調整事項。甲企業 2021 年利潤表“凈利潤”項目本期金額 欄應填列的金額為( )萬元
某企業2019年全年利潤總額為6035萬元,當年實現國債利息收入45萬元,繳納的稅收滯納金10萬元,所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,該企業2019年度所得稅費用為()萬元。
某企業全年利潤總額為6025萬元,當年實現國債利息收入45萬元,繳納的稅收滯納金10萬元,實際發生的業務招待費25萬元(稅法核定的業務招待費15萬元),所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素。計算當年應納稅所得額和應交所得稅
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個人部分社保及個稅,這個兩個費用需要記入公司費用嗎?如果不需要記入費用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業,購買的工作服的進項可以抵扣嗎?
你好老師,個稅可以扣除通訊和交通補貼,每個月都可以填嗎
老師,這個怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個月多計提了管理費用-醫療保險費,這個月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個匯算清繳要填的那個企業基礎信息表中是否小型微利企業,老師上課說的335做為判斷標準,年度應納稅所得額不超過300萬!從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,那個第一個3應納稅所得額是看12月份的利潤表的那個凈利潤的嗎?還是看最后那個企業所得稅納稅年度申報表最后調整后實際要繳納的那個應納稅所得額
老師,購進小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業所得稅我怎么申報呀 我是合并繳納的
我公司是運輸企業,一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經抵扣過進項稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報表中該如何填報?