同學(xué)您好,那您根據(jù)以前的單據(jù)來正常入賬
公司是小規(guī)模核定征收,員工工資很少,費(fèi)用也少,之前的銀行賬付的貨款是給很多不同的人付的,而且沒有入庫單,一直沒做賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)這個(gè)賬呢?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計(jì)在做,很多項(xiàng)目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時(shí)候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計(jì)入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是,項(xiàng)目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是,讓補(bǔ)一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個(gè)問題,我們補(bǔ)的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計(jì)在做,很多項(xiàng)目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時(shí)候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計(jì)入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是,項(xiàng)目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是,讓補(bǔ)一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個(gè)問題,我們補(bǔ)的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
在2022年時(shí)候,現(xiàn)法人讓我將之前前法人整理的票據(jù)歸還前法人(注:前法人的票據(jù)很亂而且全是前法人接收別人款項(xiàng),再由前法人個(gè)人賬戶支付,而且很多票據(jù)全是費(fèi)用開銷,金額大概有300多萬,個(gè)人賬戶支付員工工資有100多萬,而且都沒有做賬及申報(bào)社保),像這種情況下,現(xiàn)法人讓我將票據(jù)退還前法人的事是什么意思?請問一下我會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 我現(xiàn)在給一個(gè)個(gè)體戶的連鎖店做內(nèi)賬 他們賬除了利潤 應(yīng)收應(yīng)付和庫存都是錯(cuò)的 甚至有發(fā)生都沒有做賬 之前就只管利潤 其他科目都沒有去核對過 在亂做 我把之前的應(yīng)付賬款用銀行存款沖為0 因?yàn)閼?yīng)付賬款很多供應(yīng)商都沒做賬 而銀行存款是一個(gè)虛擬賬戶 現(xiàn)在 要錄入真實(shí)的應(yīng)付賬款和供應(yīng)商 這時(shí)候我借方是什么呢?庫存商品嗎?
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對吧
在做中級會計(jì)實(shí)務(wù)寫分錄是題目是萬元,寫會計(jì)分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學(xué)會計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對嗎,我有沒有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
只有對公賬戶發(fā)給個(gè)人的回單,別的什么都沒有
那您有相關(guān)單據(jù)的話,才可以根據(jù)單據(jù)來做,沒有對花槍您也沒有補(bǔ)賬的依據(jù)