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老師,你好,如果明確某客戶的應收賬款已經收不回來了,除了做借:壞賬準備,貸:應收外還需要怎么處理?因為當時這個客戶的銷售已經作為收入出來的,現在錢沒有收到,成本也收不回來,應該怎么處理呢

2020-11-06 00:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-06 04:42

借信用減值損失貸壞賬準備

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快賬用戶5476 追問 2020-11-06 06:45

老師早,就是說要做兩個分錄了?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 07:28

你好 是的 第一個計提 第二個發生額

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快賬用戶5476 追問 2020-11-06 08:05

老師我有一點不明白的是,比方說這個單的貨值是1000元,毛利是200元,當初我錄入主營業務成本是800,如果現在減值損失錄為1000元,那不是增加了損失金額嗎,我是初學者所以這一點我不是很明白

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:06

你好 這個是你發貨給別人了 別人沒有給你錢 借應收賬款1000貸主營業務收入,應交稅費 收不回來的是1000

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快賬用戶5476 追問 2020-11-06 08:11

就是應收跟利潤不應該混在一起考慮?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 09:43

你好 不考慮 沒關系的

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快賬用戶5476 追問 2020-11-06 09:45

好的,要學的東西實在太多了,感謝美麗、智慧的郭老師的指導

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齊紅老師 解答 2020-11-06 09:53

不用客氣 應該的 基礎的建議先不要考慮這個 你多了解之后再對這個只是加深就可以

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快賬用戶5476 追問 2020-11-06 09:54

好的,感謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-06 09:55

不用客氣的,工作愉快。

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借信用減值損失貸壞賬準備
2020-11-06
第一個是按應收的年限做的一個比例計提
2024-01-18
你好,需要的需要補做收入。沒有開發票,對方以后也不要發票的,你可以直接做無票收入做到今年
2023-02-11
您好,其實反向沖減一下分錄就可以,不需要確認壞賬,因為本身就沒確認收入
2023-10-12
你好 甲公司賬務處理 借:壞賬準備200 營業外支出1800 貸:應收賬款2000 你好,是的,你說的很對,具體分錄按照上面我寫的,賬就全平了
2020-11-30
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