同學你好,一般情況下,行政事業單位上交自己單位罰扣職工工資,上交財政集散往來賬戶,賬務如下: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師您好,請問事業單位每月工資財政直接支付,單位代扣的五險一金財政退回單位實有資金賬戶如何賬務處理呢?
請問行政事業單位上交自己單位罰扣職工工資上交財政集散往來賬戶如何處理賬務。
本月應交稅費:單位應交職工保險合計10000,墊交職工保險個人部分10000(不包括養老保險)墊交臨時工個人部分5000,職工個人養老保險5000(工資表代扣3000,己做賬),財政撥保險費20000,零余額賬戶上有5000余額,出納又存25000到零余額賬戶,扣稅時只扣了45000,財撥的醫療險5000沒扣,并且45000是從單位銀行賬戶扣的,然后又從零余額賬戶轉了50000到單位賬戶,老師,我該怎么處會計憑證,我有25000的銀行存單,45000的銀行單(從單位賬戶扣的),50000銀行單(零余額賬戶轉到單位賬戶,麻煩老師列一下會計科目,謝謝
某事業單位2019年12月份發生下列有關事業(預算)收入的業務請根據有關憑證編制會計分錄:(1)2日,收到應上繳財政專戶的事業性收費6000元(2)3日,開出轉賬支票將上述事業性收費上繳財政專戶(3)21日,通過銀行轉賬收到某單位預交的事業性收費100000元(4)23日,根據合同約定,按照完工進度將上述某單位預交款的50%確認為事業收人(5)27日,收到上述某單位通過銀行轉賬交來上述事業性收費90000元。
某事業單位2019年12月份發生下列有關事業(預算)收入的業務請根據有關憑證編制會計分錄:(1)2日,收到應上繳財政專戶的事業性收費6000元(2)3日,開出轉賬支票將上述事業性收費上繳財政專戶(3)21日,通過銀行轉賬收到某單位預交的事業性收費100000元(4)23日,根據合同約定,按照完工進度將上述某單位預交款的50%確認為事業收人(5)27日,收到上述某單位通過銀行轉賬交來上述事業性收費90000元。
老師,現在還可以發票開出去,成本票沒來,暫估入職嗎
老師利息記入財務費用借方負數導致匯算清繳1塊多的退稅有必要退嗎,退稅會不會增加稅務局查賬的幾率
老師,我們買的國內設備為了出口的,買回來是增資稅專用發票,做賬成本也是不含稅金額嗎 我們銷售出去是0稅率的
老師,你好,請問上一年度的抖音賣衣服,當時申報增值稅我已經全部確認為貨物未開票收入了,今天今年年度開了一些服務費的,現在就是相當于補開票了的,那么請問如何申報增值稅比較好的昵,今年開的一部分服務費發票,我放回到上一年度的未開票收入里面去的了
老師,印花稅可以計提或者暫估嗎
老師,我們是網約車工會,老板想著為網約車司機繳納醫保和社保,但是費用由司機自己全部承擔,賬應該怎么做合適?
你好,其他業務收入長期高于主營業務收入會有什么風險嗎
老師。開標前,證照過期了。是不是屬于流標?
公司處置固定資產機動車,需要開具百分之幾的發票。
如何給會計學堂提意見,為什么微信和平板不能同時登,每次登都很麻煩
不是啊老師,我是想往來科目體現。
同學你好,往來科目體現,還能收回來嗎?不過,確實體現在往來科目的話,具體財務會計分錄如下: 借:其他應付款,或者其他應收款 貸:銀行存款
第一步,銀行代扣了職工罰沒工資,第二部上交財政集散往來賬戶。老師我想解決的是這兩步。
同學你好,這樣的話,具體財務會計分錄如下: 1.銀行代扣了職工罰沒工資 借:銀行存款 貸:其他應付款 2.上交財政集散往來賬戶 借:其他應付款 貸:銀行存款