您好,按照錯誤的報稅,隨后沖紅發票,下個月再申報即可
您好,老師,我是一般納稅人,10月份發票發現錯誤,有個產品應該是9個點稅率,開成3個點的稅率了,當月報稅的話怎么處理呢?
老師,要是我們有張發票稅率原來應該是13個點的發票結果錯開成3個點了,又跨月了,那我現在報稅該怎么報?這個月是按3個點的開票金額來報稅還是按13個點來報稅?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
可是,一般納稅人只有9點的,13點的,無票收入。沒有3個點的收入這一張。填寫9個點的收入自動按9個點生成稅額
您好,您不是開票的嗎?開票的數據不是自動在申報表上體現,不需要手工填的嗎?
對啊。有個3個點也能自動在申報表上體現,是這樣的吧,老師
您好,是的,開票后會顯示在申報表上的