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您好,老師,我是一般納稅人,10月份發票發現錯誤,有個產品應該是9個點稅率,開成3個點的稅率了,當月報稅的話怎么處理呢?

2020-11-05 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 22:12

您好,按照錯誤的報稅,隨后沖紅發票,下個月再申報即可

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快賬用戶7966 追問 2020-11-05 22:20

可是,一般納稅人只有9點的,13點的,無票收入。沒有3個點的收入這一張。填寫9個點的收入自動按9個點生成稅額

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齊紅老師 解答 2020-11-05 23:28

您好,您不是開票的嗎?開票的數據不是自動在申報表上體現,不需要手工填的嗎?

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快賬用戶7966 追問 2020-11-05 23:30

對啊。有個3個點也能自動在申報表上體現,是這樣的吧,老師

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齊紅老師 解答 2020-11-06 12:25

您好,是的,開票后會顯示在申報表上的

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您好,按照錯誤的報稅,隨后沖紅發票,下個月再申報即可
2020-11-05
同學你好 這個開通負數申報了嗎
2021-11-12
同學, 1、納稅人報告稅務機關,按錯開的發票稅率(或征收率)和稅額進行申報; 2、次月開具紅字發票,再開具藍字發票; 3、如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可以留待后期抵頂應納稅額. 一般納稅人在開具增值稅專用發票當月,發現發票開錯,收到退回的發票聯、抵扣聯,可直接作廢處理;開具時發現有誤的,可即時作廢.作廢的發票可以在稅控系統中標記為作廢,在紙質發票也要標明作廢.作廢發票必須收回原發票全部聯次.
2023-05-04
你好在留底一覽,里面一般都是自動的,你不用修改。
2021-09-14
同學你好 你開錯了但是要按照正確的來報,不能按照錯誤的
2020-12-29
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