你的分錄是對的,月末轉出未交增值稅有余額不用處理,
老師,月末轉出未交增值稅,借應交稅費—轉出未交,貸應交增值稅—未交增值稅,下月繳納時借應交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對嗎?可是月末轉出的那筆借應交稅費—轉出未交,這個怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
請問科目(轉出未交增值稅)的余額跟科目(未交增值稅)的余額一樣嗎? 怎么我賬上(轉出未交增值稅)的余額是當前全年累計需要繳納的增值稅金額合計數。而(未交增值稅)顯示的余額則是當月需要繳納的余額。
老師,請問下圖片我計提跟繳納增值稅的分錄做的對嗎?月末轉出未交增值稅有余額,怎么處理?
老師,請問下計提繳納增值稅分錄,轉出未交增值稅有余額是哪筆分錄出錯了嗎?
老師 請問一下 月末把增值稅結轉 月末增值稅有余額嗎 要是沒有余額 我下個月交增值稅應該怎么寫分錄
您好題庫怎么看不了,能不能解決
這個分路一合并,我還欠老板的錢嗎?
老師,快賬軟件結轉后怎么沒有損益憑證呢
職工培訓費怎么做賬分錄
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
年底需要處理嗎?
不需要,這個科目就是這樣的。因為應交增值稅下有幾個科目,要一起看。
好的,謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您。