你好,直接沖紅去年的分錄,寫一筆正確的分錄。
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應付職工薪酬500 借:應付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調整呢,調整分錄怎么寫!
老師,我去年有一項會計分錄寫錯了,借:應付,貸:銀存,結果導致應付變成了負數,現在怎么調整呢
老師你好,有些公司沒給我們開發票,我們給他們打了錢,之前的會計記,借:應付賬款貸:銀行存款。結果導致應付賬款在貸方為負數。如果收到了發票我該怎么記賬分錄怎么做
老師,我們之前做過一個分錄,收到了一筆退款,當時做的分錄借:銀行存款,貸應付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項負數發票。但是忘記做了,如果我今年做這個銷項負數發票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調整,貸應付賬款負數 借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整么?
現在發現21年的一筆分錄寫錯了,當時借:其他應付款貸:應付賬款,應該是:借:主營業務成本貸:應付賬款請問老師現在要怎么調整呢?
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
老師,是這樣嗎
摘要改下,要寫上沖紅哪年哪月幾號憑證,不然以后查賬的時候,不知道你沖的哪筆憑證。
好的,老師我工資的計提和發放可以同一張憑證上嗎
工資的計提和發放可以zai 同一張憑證上
這樣可以嗎
可以的,沒問題,希望我的回答能幫到你
老師,那我去年的財務報表不用管嗎
不用管,你這個不影響損益科目。
好的,謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您。