借:原材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
老師你好,有些公司沒給我們開發票,我們給他們打了錢,之前的會計記,借:應付賬款貸:銀行存款。結果導致應付賬款在貸方為負數。如果收到了發票我該怎么記賬分錄怎么做
老師你好,有些公司我們給他們開了發票,他們一直沒給我們付款之前的會計記錄的。借:應付賬款,貸:主營業務收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
我們公司付的貨款到供應商公賬,他們取出來做現金不開票收入了,不給我開票,說是不含稅,那我們一直沒有發票,錢已經付出了,借應付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因為沒有發票
您好老師,之前我們預付給的數字證書的錢,現在收到了發票,之前會計分錄是,借:預付賬款—貴州神玥數字技術有限公司 貸:銀行存款 現在收到了發票科目怎么分錄
你好,我們付款之后對方沒有給我們開發票,我們分錄 借:原材料 貸:銀行存款 等收到發票后再怎么做賬
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請問老師,資本公積增加了,需要申報印花稅么?
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉企,現在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產企業,現在要增加進出口權,要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報,股東出資情況,認繳,實繳,實繳是2017年,已全部到位。認繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認繳日期是不是填規定的2030年。
老師我們公司是生產養殖設備的,成本核算:采用分批法還是約當產量法合適
給個體戶 開了2張專票,不到10萬元對方收票當普票用,發票肯定會滯留我公司會有風險,已告知對方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運費,是不是只有到岸價才會有出口運費的,離岸價與工價不會有出口代理運費的對嗎
我們是教育培訓公司,沒有原材料
那你是什么情況下的應付賬款呢?
我看賬面都是一些保安公司,酒店,科技公司
借:其他支出(或勞務成本等科目) 貸:應付賬款
我可以記管理費用么
可以計入管理費用處理。