同學(xué),你好,這個(gè)不管退哪兒,你只看錢就可以了 交的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬—單位社保1000 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保300 貸銀行存款1300, 退錢到社保,如單位退回來800元 借其他應(yīng)收款—單位退社保800 貸應(yīng)付職工薪酬—單位社保800 再交社保,不交單位部分,只交個(gè)人部分300 借其他應(yīng)付款—個(gè)人社保300 貸應(yīng)他應(yīng)收款—單位退社保300
公司原來交了單位部分和個(gè)人部分,后來退回了公司部分,退到社保局,現(xiàn)在個(gè)人部分,就直接從單位部分來扣減了,退社保是直接退到社保局,然后現(xiàn)在個(gè)人部分是從社保局扣,這個(gè)怎么做賬呢
老師,疫情期間正常繳納了社保費(fèi),但是后來有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒有給直接退回來,而且沖抵個(gè)人費(fèi)用了。正常個(gè)人部分是需要正常交的,現(xiàn)在不需要交了,因?yàn)樯绫Y~戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒了單位部分多交的錢。因?yàn)閭€(gè)人正??凵绫YM(fèi)用,需要計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-失業(yè)保險(xiǎn)。但是現(xiàn)在錢不用交出去,這樣其他應(yīng)付款就不平,想問問分錄怎么做,是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。
事業(yè)單位的工資都是統(tǒng)發(fā)的,在發(fā)放工資的時(shí)候,工資部分直接發(fā)放到個(gè)人賬戶,個(gè)人部分社保代扣代繳,單位部分社保是在零余額賬戶,然后單位部分和個(gè)人部分就會(huì)轉(zhuǎn)到一個(gè)社保專戶,再從社保專戶這里繳納,因?yàn)槲蚁朐谶@個(gè)做賬系統(tǒng)里面同時(shí)體現(xiàn)零余額賬戶和社保專戶,這個(gè)分錄需要怎么做
老師,我公司6月多交了兩個(gè)員工的社保,后面去減員沒有直接退社保費(fèi)回來,直接用那兩個(gè)員工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做賬務(wù)處理?7月社保公司部分是10177.6,個(gè)人部分是4233.8,合計(jì)是14411.4,抵扣了6月1870.46,銀行付款了12540.94
社保局退回來的社保公司部分和個(gè)人部分,這個(gè)人已經(jīng)離職,這部分退款怎么入賬。
收到員工拿汽油發(fā)票報(bào)賬,請問入賬那個(gè)科目好的?交通費(fèi)可以嗎?
請問老師,個(gè)稅的返還現(xiàn)金流量是選什么?
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)虧損后還有利潤如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領(lǐng)用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因?yàn)槭浙y系統(tǒng)里面錄入領(lǐng)用的時(shí)候比較多,現(xiàn)在中途做的話領(lǐng)用調(diào)料的話月底就得把這個(gè)單獨(dú)踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現(xiàn)在有個(gè)員工去年沒報(bào)稅,今年但是發(fā)了工資了。我需要補(bǔ)申報(bào),我現(xiàn)在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產(chǎn)折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)折舊攤銷表嗎
小規(guī)模納稅人增值稅分錄應(yīng)該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因?yàn)楣kU(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整,公司收到的退費(fèi)應(yīng)該怎么記呢
老師,請問開發(fā)票要開折扣金額,怎么開?
收股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金,賬務(wù)怎么處理?
免的是養(yǎng)老,別的沒有免,別的應(yīng)該怎么做呢?
沒有免的不需要做的吧,只要是退回來錢,在社保,你就掛個(gè)賬,沖賬的時(shí)候,沖一下,直到?jīng)_平就可以了。