同學(xué)你好 你們是做費用分割單吧
本公司是勞務(wù)公司, 和個人簽的勞務(wù)外包合同(和個人簽的,不是和公司簽的),我們從公司公戶轉(zhuǎn)給他個人賬戶80萬,他沒給我們開發(fā)票。問: (1)這80萬對公已付,但無發(fā)票。80萬我們可以作為成本費用來抵稅嗎? (2)如不能抵稅,為什么不能抵稅?我們都可以做外賬,有合同,為什么不可以抵稅呢?(對方真的提供不了發(fā)票。)
老師好,我們和一家公司是合作企業(yè),月底費用平攤,每次我們發(fā)票復(fù)印件給對方,抬頭都不是對方,人員也不是對方的。但有合作合同,他們只有這些發(fā)票復(fù)印件和給我們的轉(zhuǎn)賬記錄,費用他們是全轉(zhuǎn)的,對方可以全額抵減這類費用嗎?這類費用我方也已經(jīng)抵減過一次了。
您好老師,我們家和一個人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協(xié)議和勞務(wù)合同及勞動合同,每個月我們給他們工資款,由他們代發(fā),請問我們這是跟對方簽的什么合同,我們轉(zhuǎn)給對方的工資款能否讓對方開成勞務(wù)費的發(fā)票,他們收的服務(wù)費給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應(yīng)該由他們開專票給我們抵扣呢
老師,我是物業(yè)公司,單位每月都有一些固定費用支出,比如一些保潔保安類支出,我們都有合同,但是到了月底對方?jīng)]給開發(fā)票我們也沒付款,這種的費用怎么做賬呢?
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
老師那選擇差額征收,如果當(dāng)月有進(jìn)來的票開票的時候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學(xué)校是營利性技工學(xué)校,收取的費用需要交增值稅嗎?
請問,增值稅超500萬了,系統(tǒng)提示要轉(zhuǎn)一般納稅人,可以調(diào)整報表嗎?因為是體育行業(yè),收場地服務(wù)費,培訓(xùn)費,比如有些儲值的,未消費的也確認(rèn)了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務(wù)報表會產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務(wù)報表直接改財務(wù)年報嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預(yù)測期資金周轉(zhuǎn)速度增長率)?為何中級和稅務(wù)師教材對這個公式不同?
相對事件是認(rèn)為意識可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對事件是認(rèn)為無法改變的(例如,戰(zhàn)爭,疫情,洪水等等)對嗎?
請教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認(rèn),這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
我正想問,剛才忘記了,這費用分割單是怎么做呢,他們用復(fù)印件和轉(zhuǎn)賬記錄全額抵扣費用合適嗎
https://wenku.baidu.com/view/b5e614b66edb6f1afe001f7d.html 你可以參考一下這個,
好的謝謝老師呀
滿意請給五星好評,謝謝