你好!這個你要翻之前的明細賬,看是哪里錯了。才能修改
待認證進項稅額結轉進項后出現負數,這情況下該怎樣處理?
待認證進項稅額出現負數,是以前的問題,現在該怎樣調整?
你好,待抵扣進項稅有80.18借方余額,應該是之前計提錯誤的問題,現在要怎么調整呀
老師,以前年度進項稅金少記了,現在補記處理:借-應交稅金-待認證進項稅額100,貸-以前年度損益調整100,借-以前年度損益調整100,貸-未分配利潤100,想問下資產負債表年初數怎么調整?謝謝
老師 本月的待認證進項稅額是借方負數,意思是我多結轉了待認證到進項稅里面去,所以出現了負數。而我實際按照發票進行勾選抵扣認證的,這樣情況該怎么處理呢?需不需要管它呢?
老師 公司用管家婆軟件 但是做賬用的別的財務軟件 正常嗎
老師,子公司注銷了,長投該怎么處理?
老師,個體戶沒有營業沒有收入,但是有銀行手續費支出,個稅怎么填寫?
老師,我們建筑勞務公司稅種里沒有核印花稅種,去年4季度有業務當時好像沒有申報印花稅,現在還能補繳嗎,補繳的話直接繳到這個季度嗎
建筑勞務公司一般納稅人,清包工一般是選擇簡易征收,可否開具3%的專票給業主甲方(一般納稅人)做進項抵扣
老師,稅務登記,成本核算方法,選哪一種啊
我是個體戶,不小心申請了財務制度備案。怎樣才能取消這個財務制度備案
你好,第一季度工會經費繳費期限是什么時候了
小規模納稅人支付材料款45000及勞務費50000,并一共取得9萬發票怎么做賬
算所得額為啥境內 境外加一塊??25% 算?那算出來是境內應該交的還是境外應該交的
一定要往以前年度翻查嗎?不可以做調整?
你好!可以做調整,但是你要翻之前的才能確定是有什么問題,才能調。
那是找不到原因的話是不可以做調整了?
你好!是的。因為如果你不知道原因隨便調,可能會錯上加錯啊